| Číslo | Názov | Mesto | |||||
| Dátum zaúčtovania | Dátum splatnosti | Dátum dokladu | Typ dokladu | Číslo dokladu | Popis | Pôvodná čiastka (LM) | Zostatok (LM) |
| 1000 | FNsP akad. L. Dérera Bratislav | Bratislava | |||||
| 15.04.2004 | 15.05.2004 | 15.04.2004 | Faktúra | 200404186 | FNsP akad. L. Dérera Bratislav | 136,10 | 136,10 |
| CELKOM | FNsP akad. L. Dérera Bratislav | 136,10 | |||||
| Bratislava | |||||||
| 109 | IVO PLUS | s.r.o. | Banská Bystrica | ||||
| 02.03.2000 | 16.03.2000 | 02.03.2000 | Faktúra | 200001006 | IVO PLUS | 174,02 | 174,02 |
| 14.03.2000 | 28.03.2000 | 14.03.2000 | Faktúra | 200001021 | IVO PLUS | 174,02 | 174,02 |
| 31.03.2000 | 14.04.2000 | 31.03.2000 | Faktúra | 200001047 | IVO PLUS | 174,02 | 174,02 |
| 05.04.2000 | 14.04.2000 | 05.04.2000 | Faktúra | 200003032 | IVO PLUS | 24,46 | 24,46 |
| 12.04.2000 | 16.04.2000 | 12.04.2000 | Faktúra | 200003040 | IVO PLUS | 322,18 | 322,18 |
| 04.05.2000 | 18.05.2000 | 04.05.2000 | Faktúra | 200001107 | IVO PLUS | 174,02 | 174,02 |
| 26.05.2000 | 09.06.2000 | 26.05.2000 | Faktúra | 200001111 | IVO PLUS | 174,02 | 174,02 |
| 15.06.2000 | 29.06.2000 | 15.06.2000 | Faktúra | 200001132 | IVO PLUS | 174,02 | 174,02 |
| 06.07.2000 | 14.07.2000 | 06.07.2000 | Faktúra | 200003156 | IVO PLUS | 24,46 | 24,46 |
| 17.07.2000 | 24.07.2000 | 17.07.2000 | Faktúra | 200003185 | IVO PLUS | 339,64 | 339,64 |
| CELKOM | IVO PLUS | 1 754,86 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 1133 | Skočík Jozef | Banská Bystrica | |||||
| 28.08.2003 | 11.09.2003 | 28.08.2003 | Faktúra | 200330034 | Skočík Jozef | 6,04 | 6,04 |
| CELKOM | Skočík Jozef | 6,04 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 1189 | BORIOCA | s.r.o. | Banská Bystrica | ||||
| 31.05.2007 | 22.06.2007 | 08.06.2007 | Dobropis | OD0707071 | Dobropis OD0707071 | -473,48 | -473,48 |
| CELKOM | BORIOCA | -473,48 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 1331 | Poliklinika B.Bystrica | B.Bystrica | |||||
| 06.10.2005 | 05.11.2005 | 06.10.2005 | Faktúra | 200517066 | Poliklinika B.Bystrica | 266,03 | 266,03 |
| CELKOM | Poliklinika B.Bystrica | 266,03 | |||||
| B.Bystrica | |||||||
| 1355 | Zraková Valéria - Rodinné záze | Banská Bystrica | |||||
| 06.02.2003 | 20.02.2003 | 06.02.2003 | Faktúra | 200330003 | Zraková Valéria - Rodinné záze | 93,54 | 93,54 |
| CELKOM | Zraková Valéria - Rodinné záze | 93,54 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 1480 | SLOVENKA | a.s. | B. Bystrica | ||||
| 16.01.2004 | 30.01.2004 | 16.01.2004 | Faktúra | 200317017 | SLOVENKA | 2 375,69 | 2 375,69 |
| 28.01.2005 | 28.02.2005 | 28.01.2005 | Faktúra | 200517002 | SLOVENKA | 1 463,98 | 1 463,98 |
| CELKOM | SLOVENKA | 3 839,67 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| 1544 | APOLONIA | s.r.o. | Bratislava | ||||
| 06.03.2001 | 20.03.2001 | 06.03.2001 | Faktúra | 200102009 | APOLONIA | 44,48 | 44,48 |
| CELKOM | APOLONIA | 44,48 | |||||
| Bratislava | |||||||
| 1593 | USTREDNA VOJENSKA NEMOCNICA | Slov.národného povstania | Ružomberok | ||||
| 30.09.2011 | 02.11.2011 | 19.10.2011 | Faktúra | O201127008 | Faktúra O201127008 | 644,67 | 644,67 |
| 31.10.2011 | 23.11.2011 | 09.11.2011 | Faktúra | O201127009 | Faktúra O201127009 | 644,67 | 644,67 |
| 30.11.2011 | 20.12.2011 | 06.12.2011 | Faktúra | O201127010 | Faktúra O201127010 | 644,67 | 644,67 |
| 31.12.2011 | 17.01.2012 | 03.01.2012 | Faktúra | O201123136 | Faktúra O201123136 | 0,60 | 0,60 |
| CELKOM | USTREDNA VOJENSKA NEMOCNICA | 1 934,61 | |||||
| Ružomberok | |||||||
| 1812 | EKO-PLANT, spol. s r.o. | Banská Bystrica | |||||
| 14.07.2011 | 28.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201101759 | Faktúra O201101759 | 188,94 | 188,94 |
| 31.08.2011 | 28.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201130006 | Faktúra O201130006 | 46,79 | 46,79 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103365 | Faktúra O201103365 | 357,62 | 357,62 |
| CELKOM | EKO-PLANT, spol. s r.o. | 593,35 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 1844 | Jozef Lovás - LO STAV | Banská Bystrica | |||||
| 04.06.2003 | 18.06.2003 | 04.06.2003 | Faktúra | 200302019 | LOSTAV, Lovás Jozef | 449,45 | 449,45 |
| 07.10.2005 | 21.10.2005 | 07.10.2005 | Faktúra | 200501676 | LOSTAV, Lovás Jozef | 253,10 | 253,10 |
| 10.11.2005 | 24.11.2005 | 10.11.2005 | Faktúra | 200501740 | LOSTAV, Lovás Jozef | 11,58 | 11,58 |
| 01.02.2006 | 15.02.2006 | 01.02.2006 | Faktúra | 601201526 | LOSTAV, Lovás Jozef | 253,10 | 253,10 |
| 03.02.2006 | 17.02.2006 | 03.02.2006 | Faktúra | 602201564 | LOSTAV, Lovás Jozef | 253,10 | 253,10 |
| 08.10.2007 | 22.10.2007 | 08.10.2007 | Faktúra | O200701995 | Faktúra O200701995 | 253,10 | 253,10 |
| 08.11.2007 | 22.11.2007 | 08.11.2007 | Faktúra | O200702046 | Faktúra O200702046 | 253,10 | 253,10 |
| 10.12.2007 | 24.12.2007 | 10.12.2007 | Faktúra | O200702099 | Faktúra O200702099 | 253,10 | 253,10 |
| 11.01.2008 | 25.01.2008 | 11.01.2008 | Faktúra | O200801543 | Faktúra O200801543 | 253,10 | 253,10 |
| 08.02.2008 | 22.02.2008 | 08.02.2008 | Faktúra | O200801586 | Faktúra O200801586 | 253,10 | 253,10 |
| 06.03.2008 | 20.03.2008 | 06.03.2008 | Faktúra | O200801639 | Faktúra O200801639 | 253,10 | 253,10 |
| 07.04.2008 | 21.04.2008 | 07.04.2008 | Faktúra | O200801697 | Faktúra O200801697 | 253,10 | 253,10 |
| 07.05.2008 | 21.05.2008 | 07.05.2008 | Faktúra | O200801747 | Faktúra O200801747 | 253,10 | 253,10 |
| CELKOM | Jozef Lovás - LO STAV | 3 245,13 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 1980 | ISTRAS | s.r.o. | Pezinok | ||||
| 01.04.2003 | 15.04.2003 | 01.04.2003 | Faktúra | 200330009 | ISTRAS | 840,30 | 840,30 |
| CELKOM | ISTRAS | 840,30 | |||||
| Pezinok | |||||||
| 2133 | EUB Utasbiztosítási Kotvény Má | Budapest | |||||
| 25.02.2004 | 25.04.2005 | 25.02.2004 | Faktúra | 200504030 | EUB Utasbiztosítási Kotvény Má | 242,88 | 242,88 |
| 23.02.2005 | 23.04.2005 | 23.02.2005 | Faktúra | 200504020 | EUB Utasbiztosítási Kotvény Má | 112,15 | 112,15 |
| 02.03.2005 | 02.04.2005 | 02.03.2005 | Faktúra | 200504037 | EUB Utasbiztosítási Kotvény Má | 71,03 | 71,03 |
| 03.03.2005 | 03.04.2005 | 03.03.2005 | Faktúra | 200504039 | EUB Utasbiztosítási Kotvény Má | 245,40 | 245,40 |
| CELKOM | EUB Utasbiztosítási Kotvény Má | 671,46 | |||||
| Budapest | |||||||
| 2136 | AXA assistance CZ | Praha 10 | |||||
| 31.08.2011 | 09.10.2011 | 09.09.2011 | Faktúra | O201104141 | Faktúra O201104141 | 1 781,54 | 1 781,54 |
| CELKOM | AXA assistance CZ | 1 781,54 | |||||
| Praha 10 | |||||||
| 2157 | Všeobecná zdravotná poisťovna | Brno | |||||
| 27.03.2003 | 27.04.2003 | 27.03.2003 | Faktúra | 200304133 | Všeobecná zdravotná poisťovna | 76,35 | 76,35 |
| CELKOM | Všeobecná zdravotná poisťovna | 76,35 | |||||
| Brno | |||||||
| 2248 | Laitner Ľubomír - LTR | Brezno | |||||
| 08.09.2003 | 22.09.2003 | 08.09.2003 | Faktúra | 200301482 | Laitner Ľubomír - LTR | 637,32 | 0,05 |
| 31.10.2003 | 14.11.2003 | 31.10.2003 | Faktúra | 200301633 | Laitner Ľubomír - LTR | 79,67 | 0,02 |
| 31.12.2003 | 14.01.2004 | 31.12.2003 | Faktúra | 200301784 | Laitner Ľubomír - LTR | 79,67 | 53,13 |
| 30.09.2004 | 14.10.2004 | 30.09.2004 | Faktúra | 200401674 | Laitner Ľubomír - LTR | 79,67 | 79,67 |
| 31.12.2004 | 14.01.2005 | 31.12.2004 | Faktúra | 200401813 | Laitner Ľubomír - LTR | 79,67 | 79,67 |
| 07.08.2005 | 21.08.2005 | 07.08.2005 | Faktúra | 200501570 | Laitner Ľubomír - LTR | 79,67 | 79,67 |
| 08.08.2005 | 22.08.2005 | 08.08.2005 | Faktúra | 200501469 | Laitner Ľubomír - LTR | 79,67 | 79,67 |
| 19.09.2006 | 03.10.2006 | 19.09.2006 | Dobropis | 601201574 | Laitner Ľubomír - LTR | -398,33 | -398,33 |
| 19.09.2006 | 03.10.2006 | 19.09.2006 | Dobropis | 601201575 | Laitner Ľubomír - LTR | -106,22 | -106,22 |
| 19.09.2006 | 03.10.2006 | 19.09.2006 | Dobropis | 601201576 | Laitner Ľubomír - LTR | -79,67 | -79,67 |
| 19.09.2006 | 03.10.2006 | 19.09.2006 | Dobropis | 601201577 | Laitner Ľubomír - LTR | -79,67 | -79,67 |
| 19.05.2010 | 19.05.2010 | 19.05.2010 | I20106218 | Laitner Ľubomír - LTR-istina | 132,77 | 99,58 | |
| 19.05.2010 | 19.05.2010 | 19.05.2010 | I20106218 | Laitner Ľubomír - LTR-úroky | 363,41 | 363,41 | |
| 19.05.2010 | 19.05.2010 | 19.05.2010 | I20106218 | Laitner Ľubomír - LTR-trovy | 105,16 | 105,16 | |
| CELKOM | Laitner Ľubomír - LTR | 276,14 | |||||
| Brezno | |||||||
| 2370 | Ministerstvo zdravotníctva SR | Bratislava | |||||
| 10.08.2005 | 25.08.2005 | 10.08.2005 | Dobropis | 200514041 | Ministerstvo zdravotníctva SR | -0,53 | -0,53 |
| 14.10.2005 | 29.10.2005 | 14.10.2005 | Faktúra | 200514048 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 17,26 | 17,26 |
| CELKOM | Ministerstvo zdravotníctva SR | 16,73 | |||||
| Bratislava | |||||||
| 240 | AUDIOSCAN | s.r.o. | Banská Bystrica | ||||
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201102007 | Faktúra O201102007 | 92,04 | 92,04 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201100616 | Faktúra O201100616 | 11,74 | 11,74 |
| CELKOM | AUDIOSCAN | 103,78 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 2516 | Národná transfúzna služba SR | Bratislava 37 | |||||
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201102023 | Faktúra O201102023 | 4 534,21 | 4 534,21 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201100624 | Faktúra O201100624 | 662,64 | 662,64 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201102024 | Faktúra O201102024 | 118,06 | 118,06 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201123118 | Faktúra O201123118 | 16,60 | 16,60 |
| 30.11.2011 | 19.12.2011 | 05.12.2011 | Faktúra | O201126046 | Faktúra O201126046 | 117,10 | 117,10 |
| 30.11.2011 | 20.12.2011 | 06.12.2011 | Faktúra | O201120019 | Faktúra O201120019 | 10,52 | 10,52 |
| 30.11.2011 | 20.12.2011 | 06.12.2011 | Faktúra | O201120020 | Faktúra O201120020 | 47,98 | 47,98 |
| 30.11.2011 | 23.12.2011 | 09.12.2011 | Faktúra | O201116054 | Faktúra O201116054 | 40,25 | 40,25 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103706 | Faktúra O201103706 | 284,34 | 284,34 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201111092 | Faktúra O201111092 | 132,89 | 132,89 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103371 | Faktúra O201103371 | 4 955,52 | 4 955,52 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103381 | Faktúra O201103381 | 282,48 | 282,48 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201140072 | Faktúra O201140072 | 11,60 | 11,60 |
| CELKOM | Národná transfúzna služba SR | 11 214,19 | |||||
| Bratislava 37 | |||||||
| 2561 | CRM Pharmaberatung GmbH | Germany | |||||
| 27.12.2004 | 10.01.2005 | 27.12.2004 | Faktúra | 200423062 | CRM Pharmaberatung GmbH | 385,49 | 385,49 |
| CELKOM | CRM Pharmaberatung GmbH | 385,49 | |||||
| Germany | |||||||
| 2569 | Detská fakultná nemocnica | s poliklinikou Banská Bystrica | Banská Bystrica | ||||
| 30.11.2011 | 12.01.2012 | 13.12.2011 | Faktúra | O201100619 | Faktúra O201100619 | 4 527,74 | 4 527,74 |
| 30.11.2011 | 12.01.2012 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103702 | Faktúra O201103702 | 1 386,17 | 1 386,17 |
| 30.11.2011 | 08.01.2012 | 09.12.2011 | Faktúra | O201117022 | Faktúra O201117022 | 7 100,61 | 7 100,61 |
| 30.11.2011 | 08.01.2012 | 09.12.2011 | Faktúra | O201119060 | Faktúra O201119060 | 2 563,17 | 2 563,17 |
| CELKOM | Detská fakultná nemocnica | 15 577,69 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 259 | Kúdela Jaroslav fi HAN MAN | Topoľčany | |||||
| 05.08.2003 | 19.08.2003 | 05.08.2003 | Faktúra | 200330021 | Kúdela Jaroslav fi HAN MAN | 132,68 | 132,68 |
| CELKOM | Kúdela Jaroslav fi HAN MAN | 132,68 | |||||
| Topoľčany | |||||||
| 26 | ORANGE Slovensko | a.s. Bratislava | Bratislava | ||||
| 31.10.2011 | 05.12.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201103336 | Faktúra O201103336 | 37,28 | 37,28 |
| CELKOM | ORANGE Slovensko | 37,28 | |||||
| Bratislava | |||||||
| 261 | Surina Jan | exekúcia JUDr.Mičák,6002 | Banska Bystrica | ||||
| 30.03.2009 | 30.03.2009 | 30.03.2009 | Platba | B200928061 | Surina Jan- ex 6002 | -16,00 | -16,00 |
| 08.07.2009 | 08.07.2009 | 08.07.2009 | Platba | B200928129 | Surina Jan | -33,20 | -33,20 |
| 14.10.2009 | 14.10.2009 | 14.10.2009 | Platba | B200928195 | Surina Jan | -24,51 | -24,51 |
| 17.12.2009 | 17.12.2009 | 17.12.2009 | Platba | B200928240 | Surina Jan - Ex 6002 | -35,76 | -35,76 |
| 02.03.2010 | 02.03.2010 | 02.03.2010 | Platba | B201028041 | Surina Jan- EX 6002 | -21,54 | -21,54 |
| 08.06.2010 | 08.06.2010 | 08.06.2010 | Platba | B201028103 | Surina Jan - EX 6002 | -24,99 | -24,99 |
| CELKOM | Surina Jan | -156,00 | |||||
| Banska Bystrica | |||||||
| 2650 | MASIV | s.r.o. | Banská Bystrica | ||||
| 15.04.2003 | 29.04.2003 | 15.04.2003 | Faktúra | 200317004 | MASIV | 671,85 | 671,85 |
| CELKOM | MASIV | 671,85 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 2693 | TORICON | s.r.o. | Banská Bystrica | ||||
| 09.02.2007 | 23.02.2007 | 09.02.2007 | Faktúra | O200701571 | Faktúra O200701571 | 5 242,38 | 5 242,38 |
| 28.02.2007 | 30.03.2007 | 16.03.2007 | Faktúra | O200703034 | Faktúra O200703034 | 7 851,27 | 7 851,27 |
| 07.03.2007 | 21.03.2007 | 07.03.2007 | Faktúra | O200701611 | Faktúra O200701611 | 5 242,38 | 5 242,38 |
| 29.03.2007 | 12.04.2007 | 29.03.2007 | Faktúra | O200703068 | Faktúra O200703068 | 40 273,92 | 40 273,92 |
| 31.03.2007 | 27.04.2007 | 13.04.2007 | Faktúra | O200703075 | Faktúra O200703075 | 8 657,06 | 8 657,06 |
| 29.12.2008 | 12.01.2009 | 29.12.2008 | Faktúra | O200830004 | Faktúra O200830004 | 47 214,80 | 47 214,80 |
| CELKOM | TORICON | 114 481,81 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 2723 | Pharm.Dr.Miloš Ďuriančik | Lekáreň ARCUS | Banská Bystrica | ||||
| 14.11.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201100577 | Faktúra O201100577 | 17,09 | 0,05 |
| CELKOM | Pharm.Dr.Miloš Ďuriančik | 0,05 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 2823 | Hosťovecký Miroslav | Banská Bystrica | |||||
| 07.01.1997 | 21.01.1997 | 07.01.1997 | Faktúra | 960003600 | Hosťovecký Miroslav | 13,89 | 13,89 |
| 14.10.2005 | 24.10.2005 | 14.10.2005 | Faktúra | 200517071 | Hosťovecký Miroslav | 682,16 | 682,16 |
| CELKOM | Hosťovecký Miroslav | 696,05 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 2853 | Slovenský register placentár- | nych krvotvorných buniek | Bratislava | ||||
| 31.12.2011 | 12.02.2011 | 13.01.2011 | Faktúra | O201121005 | Faktúra O201121005 | 294,00 | 294,00 |
| CELKOM | Slovenský register placentár- | 294,00 | |||||
| Bratislava | |||||||
| 286 | Regionálna nemocnica | n.o. | Banská Štiavnica | ||||
| 31.07.2008 | 18.08.2008 | 04.08.2008 | Faktúra | O200826065 | Faktúra O200826065 | 2 101,34 | 200,00 |
| 30.09.2008 | 16.10.2008 | 02.10.2008 | Faktúra | O200826076 | Faktúra O200826076 | 1 411,94 | 1 411,94 |
| 31.10.2008 | 17.11.2008 | 03.11.2008 | Faktúra | O200826089 | Faktúra O200826089 | 1 818,00 | 1 818,00 |
| CELKOM | Regionálna nemocnica | 3 429,94 | |||||
| Banská Štiavnica | |||||||
| 2897 | Kenický Ivan | Banská Bystrica | |||||
| 06.12.2005 | 20.12.2005 | 06.12.2005 | Faktúra | 200517089 | Kenický Ivan | 6,57 | 6,57 |
| CELKOM | Kenický Ivan | 6,57 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 2933 | Patrášová Zuzana | B.Bystrica | |||||
| 04.01.2006 | 18.01.2006 | 04.01.2006 | Faktúra | 200517109 | Patrášová Zuzana | 4,93 | 4,93 |
| CELKOM | Patrášová Zuzana | 4,93 | |||||
| B.Bystrica | |||||||
| 2948 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, | a. s. | Banská Bystrica | ||||
| 31.03.2010 | 09.05.2010 | 09.04.2010 | Faktúra | O201013119 | Faktúra O201013119 | 377 282,66 | 377 282,66 |
| CELKOM | Všeobecná zdravotná poisťovňa, | 377 282,66 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 2952 | MUDr. Lehocký Csaba | Hodejov | |||||
| 05.01.2006 | 18.01.2006 | 05.01.2006 | Faktúra | 200517112 | MUDr. Lehocký Csaba | 153,63 | 153,63 |
| CELKOM | MUDr. Lehocký Csaba | 153,63 | |||||
| Hodejov | |||||||
| 2962 | Fejes Stanislav | Zvolen | |||||
| 09.01.2006 | 22.01.2006 | 09.01.2006 | Faktúra | 200517110 | Fejes Stanislav | 19,72 | 19,72 |
| CELKOM | Fejes Stanislav | 19,72 | |||||
| Zvolen | |||||||
| 2981 | Centrum pre liečbu drogových | závislostí | Banská Bystrica | ||||
| 31.05.2011 | 12.09.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201103104 | Faktúra O201103104 | 976,96 | 976,96 |
| 31.08.2011 | 13.12.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201100506 | Faktúra O201100506 | 46,28 | 46,28 |
| 31.08.2011 | 13.12.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201103211 | Faktúra O201103211 | 958,34 | 958,34 |
| 31.08.2011 | 13.12.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201103636 | Faktúra O201103636 | 305,66 | 305,66 |
| 30.09.2011 | 12.01.2012 | 14.10.2011 | Faktúra | O201100543 | Faktúra O201100543 | 46,28 | 46,28 |
| 30.09.2011 | 12.01.2012 | 14.10.2011 | Faktúra | O201103235 | Faktúra O201103235 | 851,03 | 851,03 |
| 30.09.2011 | 12.01.2012 | 14.10.2011 | Faktúra | O201103646 | Faktúra O201103646 | 189,56 | 189,56 |
| CELKOM | Centrum pre liečbu drogových | 3 374,11 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 3013 | SVALZ | s.r.o. | Banská Bystrica | ||||
| 27.10.2006 | 10.11.2006 | 27.10.2006 | Faktúra | 200626098 | SVALZ | 39,07 | 39,07 |
| CELKOM | SVALZ | 39,07 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 3038 | UCB Servis, s.r.o. | Bratislava | |||||
| 13.01.2010 | 28.01.2010 | 13.01.2010 | Faktúra | O201000213 | Faktúra O201000213 | 9 440,98 | 4 219,75 |
| 12.02.2010 | 27.02.2010 | 12.02.2010 | Faktúra | O201000233 | Faktúra O201000233 | 9 440,98 | 9 440,98 |
| 12.03.2010 | 27.03.2010 | 12.03.2010 | Faktúra | O201000262 | Faktúra O201000262 | 9 440,98 | 9 440,98 |
| 31.03.2010 | 29.04.2010 | 14.04.2010 | Faktúra | O201003083 | Faktúra O201003083 | 1 191,80 | 1 191,80 |
| 14.04.2010 | 29.04.2010 | 14.04.2010 | Faktúra | O201000314 | Faktúra O201000314 | 9 440,98 | 9 440,98 |
| 30.04.2010 | 29.05.2010 | 14.05.2010 | Faktúra | O201003121 | Faktúra O201003121 | 1 191,80 | 1 191,80 |
| 14.05.2010 | 29.05.2010 | 14.05.2010 | Faktúra | O201001650 | Faktúra O201001650 | 2 027,68 | 2 027,68 |
| 14.05.2010 | 29.05.2010 | 14.05.2010 | Faktúra | O201000335 | Faktúra O201000335 | 9 440,98 | 8 501,02 |
| 31.05.2010 | 29.06.2010 | 14.06.2010 | Faktúra | O201003134 | Faktúra O201003134 | 1 290,51 | 1 290,51 |
| 14.06.2010 | 29.06.2010 | 14.06.2010 | Faktúra | O201001688 | Faktúra O201001688 | 2 027,68 | 2 027,68 |
| 31.08.2010 | 23.09.2010 | 08.09.2010 | Faktúra | O201001835 | Faktúra O201001835 | 1 070,16 | 1 070,16 |
| 30.09.2010 | 29.10.2010 | 14.10.2010 | Faktúra | O201001849 | Faktúra O201001849 | 1 070,16 | 1 070,16 |
| 30.11.2010 | 29.12.2010 | 14.12.2010 | Faktúra | O201001934 | Faktúra O201001934 | 1 070,16 | 1 070,16 |
| 31.12.2010 | 27.01.2011 | 12.01.2011 | Faktúra | O201011150 | Faktúra O201011150 | 35,00 | 35,00 |
| 31.01.2011 | 01.03.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201101524 | Faktúra O201101524 | 1 070,16 | 1 070,16 |
| 31.01.2011 | 01.03.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201100229 | Faktúra O201100229 | 655,96 | 655,96 |
| 31.01.2011 | 01.03.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201100228 | Faktúra O201100228 | 65,93 | 65,93 |
| 31.01.2011 | 01.03.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201103503 | Faktúra O201103503 | 117,52 | 117,52 |
| 31.01.2011 | 01.03.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201111003 | Faktúra O201111003 | 32,04 | 32,04 |
| 14.02.2011 | 01.03.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201111001 | Faktúra O201111001 | 420,41 | 420,41 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201101566 | Faktúra O201101566 | 1 070,16 | 1 070,16 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201100267 | Faktúra O201100267 | 655,96 | 655,96 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201100268 | Faktúra O201100268 | 65,93 | 65,93 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201103520 | Faktúra O201103520 | 117,52 | 117,52 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201140010 | Faktúra O201140010 | 19,96 | 19,96 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201111016 | Faktúra O201111016 | 39,43 | 39,43 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201103023 | Faktúra O201103023 | 957,68 | 957,68 |
| 14.03.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201111021 | Faktúra O201111021 | 334,81 | 334,81 |
| 31.03.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201101604 | Faktúra O201101604 | 1 070,16 | 1 070,16 |
| 31.03.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201100301 | Faktúra O201100301 | 655,96 | 655,96 |
| 31.03.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201100302 | Faktúra O201100302 | 65,93 | 65,93 |
| 31.03.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201103530 | Faktúra O201103530 | 47,46 | 47,46 |
| 31.03.2011 | 27.04.2011 | 12.04.2011 | Faktúra | O201111026 | Faktúra O201111026 | 42,72 | 42,72 |
| 31.03.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201103050 | Faktúra O201103050 | 571,73 | 571,73 |
| 14.04.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201111031 | Faktúra O201111031 | 281,60 | 281,60 |
| 30.04.2011 | 28.05.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | O201101651 | Faktúra O201101651 | 369,50 | 369,50 |
| 30.04.2011 | 28.05.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | O201100348 | Faktúra O201100348 | 65,93 | 65,93 |
| 30.04.2011 | 25.05.2011 | 10.05.2011 | Faktúra | O201111036 | Faktúra O201111036 | 38,71 | 38,71 |
| 30.04.2011 | 28.05.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | O201103571 | Faktúra O201103571 | 48,46 | 48,46 |
| 13.05.2011 | 28.05.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | O201111040 | Faktúra O201111040 | 285,19 | 285,19 |
| 31.05.2011 | 29.06.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201101691 | Faktúra O201101691 | 369,50 | 369,50 |
| 31.05.2011 | 29.06.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201100383 | Faktúra O201100383 | 65,93 | 65,93 |
| 31.05.2011 | 29.06.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201103581 | Faktúra O201103581 | 48,65 | 48,65 |
| 31.05.2011 | 25.06.2011 | 10.06.2011 | Faktúra | O201111046 | Faktúra O201111046 | 43,99 | 43,99 |
| 14.06.2011 | 29.06.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201111041 | Faktúra O201111041 | 344,39 | 344,39 |
| 30.06.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201101733 | Faktúra O201101733 | 369,50 | 369,50 |
| 30.06.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201100421 | Faktúra O201100421 | 65,93 | 65,93 |
| 30.06.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201111055 | Faktúra O201111055 | 50,04 | 50,04 |
| 30.06.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201103591 | Faktúra O201103591 | 48,65 | 48,65 |
| 30.06.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201103181 | Faktúra O201103181 | 247,14 | 247,14 |
| 14.07.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201111050 | Faktúra O201111050 | 349,34 | 349,34 |
| 31.07.2011 | 27.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201101789 | Faktúra O201101789 | 369,50 | 369,50 |
| 31.07.2011 | 27.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201100464 | Faktúra O201100464 | 65,93 | 65,93 |
| 31.07.2011 | 27.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201103632 | Faktúra O201103632 | 48,65 | 48,65 |
| 31.07.2011 | 26.08.2011 | 11.08.2011 | Faktúra | O201111064 | Faktúra O201111064 | 36,12 | 36,12 |
| 31.07.2011 | 27.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201103203 | Faktúra O201103203 | 741,42 | 741,42 |
| 12.08.2011 | 27.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201111059 | Faktúra O201111059 | 323,02 | 323,02 |
| 31.08.2011 | 29.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201101832 | Faktúra O201101832 | 369,50 | 369,50 |
| 31.08.2011 | 29.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201100496 | Faktúra O201100496 | 65,93 | 65,93 |
| 31.08.2011 | 29.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201103227 | Faktúra O201103227 | 247,14 | 247,14 |
| 31.08.2011 | 29.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201103642 | Faktúra O201103642 | 48,65 | 48,65 |
| 31.08.2011 | 27.09.2011 | 12.09.2011 | Faktúra | O201111072 | Faktúra O201111072 | 39,42 | 39,42 |
| 14.09.2011 | 29.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201111067 | Faktúra O201111067 | 291,67 | 291,67 |
| 30.09.2011 | 29.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201101883 | Faktúra O201101883 | 369,50 | 369,50 |
| 30.09.2011 | 29.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201100530 | Faktúra O201100530 | 65,93 | 65,93 |
| 30.09.2011 | 29.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201103251 | Faktúra O201103251 | 250,43 | 250,43 |
| 30.09.2011 | 29.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201103652 | Faktúra O201103652 | 48,65 | 48,65 |
| 30.09.2011 | 27.10.2011 | 12.10.2011 | Faktúra | O201111080 | Faktúra O201111080 | 34,12 | 34,12 |
| 14.10.2011 | 29.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201111075 | Faktúra O201111075 | 273,30 | 273,30 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201101953 | Faktúra O201101953 | 369,50 | 369,50 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201100578 | Faktúra O201100578 | 65,93 | 65,93 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201103300 | Faktúra O201103300 | 284,42 | 284,42 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201103351 | Faktúra O201103351 | 18,00 | 18,00 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201111088 | Faktúra O201111088 | 38,84 | 38,84 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201103697 | Faktúra O201103697 | 48,65 | 48,65 |
| 14.11.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201111083 | Faktúra O201111083 | 279,19 | 279,19 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201102001 | Faktúra O201102001 | 369,50 | 369,50 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201100609 | Faktúra O201100609 | 65,93 | 65,93 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103707 | Faktúra O201103707 | 48,65 | 48,65 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201111096 | Faktúra O201111096 | 38,71 | 38,71 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103378 | Faktúra O201103378 | 304,98 | 304,98 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201140068 | Faktúra O201140068 | 17,69 | 17,69 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201130008 | Faktúra O201130008 | 9 509,27 | 9 509,27 |
| 13.12.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201111091 | Faktúra O201111091 | 320,58 | 320,58 |
| CELKOM | UCB Servis, s.r.o. | 78 657,26 | |||||
| Bratislava | |||||||
| 3102 | Union poisťovňa | a.s. | Bratislava | ||||
| 16.12.2011 | 16.01.2012 | 16.12.2011 | Faktúra | O201104201 | Faktúra O201104201 | 1 026,98 | 1 020,42 |
| CELKOM | Union poisťovňa | 1 020,42 | |||||
| Bratislava | |||||||
| 3137 | Steskal Pavel | Bratislava | |||||
| 23.05.2006 | 06.06.2006 | 23.05.2006 | Faktúra | 605223052 | Steskal Pavel | 14,87 | 14,87 |
| CELKOM | Steskal Pavel | 14,87 | |||||
| Bratislava | |||||||
| 3193 | MEDIKA SK | a.s. | Ivanka pri Dunaji | ||||
| 31.05.2007 | 18.06.2007 | 04.06.2007 | Faktúra | O200701741 | Faktúra O200701741 | 6 638,78 | 6 638,78 |
| 31.05.2007 | 18.06.2007 | 04.06.2007 | Faktúra | O200701742 | Faktúra O200701742 | 16 596,96 | 16 596,96 |
| 30.06.2007 | 23.07.2007 | 09.07.2007 | Faktúra | O200701823 | Faktúra O200701823 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.07.2007 | 20.08.2007 | 06.08.2007 | Faktúra | O200701853 | Faktúra O200701853 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.08.2007 | 21.09.2007 | 07.09.2007 | Faktúra | O200701900 | Faktúra O200701900 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.09.2007 | 22.10.2007 | 08.10.2007 | Faktúra | O200701952 | Faktúra O200701952 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.10.2007 | 22.11.2007 | 08.11.2007 | Faktúra | O200702013 | Faktúra O200702013 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.11.2007 | 24.12.2007 | 10.12.2007 | Faktúra | O200702065 | Faktúra O200702065 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.12.2007 | 23.01.2008 | 09.01.2008 | Faktúra | O200702123 | Faktúra O200702123 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.01.2008 | 22.02.2008 | 08.02.2008 | Faktúra | O200801552 | Faktúra O200801552 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 29.02.2008 | 20.03.2008 | 06.03.2008 | Faktúra | O200801604 | Faktúra O200801604 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.03.2008 | 21.04.2008 | 07.04.2008 | Faktúra | O200801654 | Faktúra O200801654 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.04.2008 | 21.05.2008 | 07.05.2008 | Faktúra | O200801718 | Faktúra O200801718 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.05.2008 | 23.06.2008 | 09.06.2008 | Faktúra | O200801763 | Faktúra O200801763 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.06.2008 | 23.07.2008 | 09.07.2008 | Faktúra | O200801811 | Faktúra O200801811 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.07.2008 | 25.08.2008 | 11.08.2008 | Faktúra | O200801876 | Faktúra O200801876 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 18.08.2008 | 01.09.2008 | 18.08.2008 | Faktúra | O200801916 | Faktúra O200801916 | 6 306,81 | 6 306,81 |
| 31.08.2008 | 24.09.2008 | 10.09.2008 | Faktúra | O200801946 | Faktúra O200801946 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.09.2008 | 23.10.2008 | 09.10.2008 | Faktúra | O200801966 | Faktúra O200801966 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.10.2008 | 24.11.2008 | 10.11.2008 | Faktúra | O200802022 | Faktúra O200802022 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.11.2008 | 25.12.2008 | 11.12.2008 | Faktúra | O200802071 | Faktúra O200802071 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.12.2008 | 14.01.2009 | 31.12.2008 | Faktúra | O200802118 | Faktúra O200802118 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.01.2009 | 25.02.2009 | 11.02.2009 | Faktúra | O200901534 | Faktúra O200901534 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 28.02.2009 | 25.03.2009 | 11.03.2009 | Faktúra | O200901578 | Faktúra O200901578 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 24.03.2009 | 07.04.2009 | 24.03.2009 | Faktúra | O200903056 | Faktúra O200903056 | 2 897,51 | 2 897,51 |
| 24.03.2009 | 07.04.2009 | 24.03.2009 | Faktúra | O200903525 | Faktúra O200903525 | 2 736,68 | 2 736,68 |
| 31.03.2009 | 23.04.2009 | 09.04.2009 | Faktúra | O200901622 | Faktúra O200901622 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.04.2009 | 28.05.2009 | 14.05.2009 | Faktúra | O200901672 | Faktúra O200901672 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.05.2009 | 26.06.2009 | 12.06.2009 | Faktúra | O200901716 | Faktúra O200901716 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.06.2009 | 22.07.2009 | 08.07.2009 | Faktúra | O200901785 | Faktúra O200901785 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.07.2009 | 27.08.2009 | 13.08.2009 | Faktúra | O200901812 | Faktúra O200901812 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.08.2009 | 28.09.2009 | 14.09.2009 | Faktúra | O200901872 | Faktúra O200901872 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.09.2009 | 28.10.2009 | 14.10.2009 | Faktúra | O200901891 | Faktúra O200901891 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.10.2009 | 27.11.2009 | 13.11.2009 | Faktúra | O200901939 | Faktúra O200901939 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.11.2009 | 25.12.2009 | 11.12.2009 | Faktúra | O200901976 | Faktúra O200901976 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.12.2009 | 27.01.2010 | 13.01.2010 | Faktúra | O200902014 | Faktúra O200902014 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.01.2010 | 26.02.2010 | 12.02.2010 | Faktúra | O201001527 | Faktúra O201001527 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 28.02.2010 | 26.03.2010 | 12.03.2010 | Faktúra | O201001564 | Faktúra O201001564 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.03.2010 | 28.04.2010 | 14.04.2010 | Faktúra | O201001624 | Faktúra O201001624 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.04.2010 | 28.05.2010 | 14.05.2010 | Faktúra | O201001643 | Faktúra O201001643 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.05.2010 | 28.06.2010 | 14.06.2010 | Faktúra | O201001681 | Faktúra O201001681 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.06.2010 | 28.07.2010 | 14.07.2010 | Faktúra | O201001718 | Faktúra O201001718 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.07.2010 | 27.08.2010 | 13.08.2010 | Faktúra | O201001764 | Faktúra O201001764 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.08.2010 | 28.09.2010 | 14.09.2010 | Faktúra | O201001825 | Faktúra O201001825 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.09.2010 | 28.10.2010 | 14.10.2010 | Faktúra | O201001841 | Faktúra O201001841 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.10.2010 | 26.11.2010 | 12.11.2010 | Faktúra | O201001882 | Faktúra O201001882 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.11.2010 | 28.12.2010 | 14.12.2010 | Faktúra | O201001927 | Faktúra O201001927 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.12.2010 | 28.01.2011 | 14.01.2011 | Faktúra | O201001967 | Faktúra O201001967 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.01.2011 | 28.02.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201101519 | Faktúra O201101519 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 28.02.2011 | 28.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201101561 | Faktúra O201101561 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.03.2011 | 28.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201101598 | Faktúra O201101598 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.04.2011 | 27.05.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | O201101645 | Faktúra O201101645 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.05.2011 | 28.06.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201101685 | Faktúra O201101685 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.06.2011 | 28.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201101724 | Faktúra O201101724 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.07.2011 | 26.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201101783 | Faktúra O201101783 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.08.2011 | 28.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201101825 | Faktúra O201101825 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.09.2011 | 28.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201101875 | Faktúra O201101875 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 31.10.2011 | 28.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201101945 | Faktúra O201101945 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| 30.11.2011 | 27.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201101993 | Faktúra O201101993 | 3 319,39 | 3 319,39 |
| CELKOM | MEDIKA SK | 214 423,80 | |||||
| Ivanka pri Dunaji | |||||||
| 3230 | Rudnický Viliam | Banská Bystrica | |||||
| 08.09.2006 | 23.09.2006 | 08.09.2006 | Faktúra | 608201896 | Rudnický Viliam | 33,19 | 33,19 |
| 09.10.2006 | 23.10.2006 | 09.10.2006 | Faktúra | 609201955 | Rudnický Viliam | 33,19 | 33,19 |
| CELKOM | Rudnický Viliam | 66,38 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 3239 | Amgen GmbH | Head office for Central and | Austria | ||||
| 28.12.2011 | 28.12.2011 | 28.12.2011 | Platba | B201127548 | Amgen GmbH | -100,80 | -100,80 |
| CELKOM | Amgen GmbH | -100,80 | |||||
| Austria | |||||||
| 3264 | Meidlingerová Mária | Bratislava 5 | |||||
| 11.08.2006 | 25.08.2006 | 11.08.2006 | Faktúra | 608217139 | Meidlingerová Mária | 29,91 | 29,91 |
| CELKOM | Meidlingerová Mária | 29,91 | |||||
| Bratislava 5 | |||||||
| 3291 | Tupý Tomáš | Banská Bystrica | |||||
| 28.09.2006 | 12.10.2006 | 28.09.2006 | Faktúra | 609217170 | Tupý Tomáš | 32,86 | 32,86 |
| CELKOM | Tupý Tomáš | 32,86 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 49 | Univerzitná nemocnica Martin | Martin | |||||
| 21.12.2011 | 04.01.2012 | 21.12.2011 | Faktúra | O201127011 | Faktúra O201127011 | 644,67 | 644,67 |
| CELKOM | Univerzitná nemocnica Martin | 644,67 | |||||
| Martin | |||||||
| 523 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | Banská Bystrica | |||||
| 15.10.1998 | 29.10.1998 | 15.10.1998 | Faktúra | 980004427 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 679,15 | 679,15 |
| 15.10.1998 | 29.10.1998 | 15.10.1998 | Faktúra | 980004428 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 1 020,71 | 1 020,71 |
| 15.10.1998 | 29.10.1998 | 15.10.1998 | Faktúra | 980004429 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 1 020,71 | 1 020,71 |
| 23.12.1998 | 06.01.1999 | 23.12.1998 | Faktúra | 980004459 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 1 020,71 | 1 020,71 |
| 13.01.1999 | 17.01.1999 | 13.01.1999 | Faktúra | 980000973 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 9,92 | 9,92 |
| 22.03.1999 | 05.04.1999 | 22.03.1999 | Faktúra | 990001039 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 1 020,71 | 1 020,71 |
| 14.04.1999 | 22.04.1999 | 14.04.1999 | Faktúra | 990003065 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 11,12 | 11,12 |
| 26.04.1999 | 03.05.1999 | 26.04.1999 | Faktúra | 990003102 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 258,65 | 258,65 |
| 09.07.1999 | 18.07.1999 | 09.07.1999 | Faktúra | 990003180 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 11,12 | 11,12 |
| 14.07.1999 | 28.07.1999 | 14.07.1999 | Faktúra | 990001123 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 1 020,71 | 1 020,71 |
| 14.07.1999 | 28.07.1999 | 14.07.1999 | Faktúra | 990003204 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 116,51 | 116,51 |
| 06.09.1999 | 20.09.1999 | 06.09.1999 | Faktúra | 990001195 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 1 020,71 | 1 020,71 |
| 26.10.1999 | 02.11.2006 | 26.10.1999 | Faktúra | 990003309 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 12,25 | 12,25 |
| 08.11.1999 | 03.11.1999 | 08.11.1999 | Faktúra | 990003301 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 166,07 | 166,07 |
| 06.12.1999 | 20.12.1999 | 06.12.1999 | Faktúra | 990001313 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 1 020,71 | 1 020,71 |
| 11.01.2000 | 17.01.2000 | 11.01.2000 | Faktúra | 990003371 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 14,27 | 14,27 |
| 14.01.2000 | 23.01.2000 | 14.01.2000 | Faktúra | 990003412 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 12,22 | 12,22 |
| 10.04.2000 | 24.04.2000 | 10.04.2000 | Faktúra | 200001092 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 340,27 | 340,27 |
| 11.05.2000 | 25.05.2000 | 11.05.2000 | Faktúra | 970000310 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 835,68 | 835,68 |
| 12.01.2006 | 17.01.1999 | 12.01.2006 | Faktúra | 980000978 | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 5,54 | 5,54 |
| CELKOM | BELBYS s.r.o., Banská Bystrica | 9 617,74 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 531 | ROMIS | Styk Ľubomír | Banská Bystrica | ||||
| 31.05.2008 | 23.06.2008 | 09.06.2008 | Dobropis | OD0807033 | Dobropis OD0807033 | -36,73 | -36,73 |
| 25.01.2011 | 25.01.2011 | 25.01.2011 | I20116020 | ROMIS-trovy 7007-141/07 | 2 536,93 | 175,62 | |
| CELKOM | ROMIS | 138,89 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 558 | Weissová Dana | Banská Bystrica | |||||
| 29.12.1998 | 03.01.1999 | 29.12.1998 | Faktúra | 980000938 | Weissová Dana | 31,14 | 31,14 |
| 13.01.1999 | 21.01.1999 | 13.01.1999 | Faktúra | 980000974 | Weissová Dana | 132,97 | 132,97 |
| 26.03.1999 | 09.04.1999 | 26.03.1999 | Faktúra | 990001054 | Weissová Dana | 231,34 | 231,34 |
| 14.04.1999 | 22.04.1999 | 14.04.1999 | Faktúra | 990003063 | Weissová Dana | 44,48 | 44,48 |
| 26.04.1999 | 03.05.1999 | 26.04.1999 | Faktúra | 990003100 | Weissová Dana | 85,14 | 85,14 |
| 01.06.1999 | 15.06.1999 | 01.06.1999 | Faktúra | 990001133 | Weissová Dana | 305,55 | 305,55 |
| 06.07.1999 | 10.07.1999 | 06.07.1999 | Faktúra | 990003171 | Weissová Dana | 35,58 | 35,58 |
| 30.07.1999 | 30.07.1999 | 30.07.1999 | Faktúra | 990003215 | Weissová Dana | 78,54 | 78,54 |
| 06.09.1999 | 20.09.1999 | 06.09.1999 | Faktúra | 990001230 | Weissová Dana | 305,55 | 305,55 |
| 09.10.1999 | 23.10.1999 | 09.10.1999 | Faktúra | 980000876 | Weissová Dana | 74,49 | 74,49 |
| 09.10.1999 | 23.10.1999 | 09.10.1999 | Faktúra | 980000858 | Weissová Dana | 164,68 | 164,68 |
| 19.10.1999 | 29.10.1999 | 19.10.1999 | Faktúra | 990003286 | Weissová Dana | 29,34 | 29,34 |
| 08.11.1999 | 03.11.1999 | 08.11.1999 | Faktúra | 990003299 | Weissová Dana | 45,11 | 45,11 |
| CELKOM | Weissová Dana | 1 563,91 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 667 | INVOCENTRUM | s.r.o. | Bratislava 34 | ||||
| 05.08.2003 | 19.08.2003 | 05.08.2003 | Faktúra | 200330018 | INVOCENTRUM | 42,02 | 42,02 |
| CELKOM | INVOCENTRUM | 42,02 | |||||
| Bratislava 34 | |||||||
| 800 | POWER PLUS s.r.o. Banská Bystr | Banská Bystrica | |||||
| 11.08.2000 | 25.08.2000 | 11.08.2000 | Faktúra | 200023036 | POWER PLUS s.r.o. Banská Bystr | 485,46 | 485,46 |
| CELKOM | POWER PLUS s.r.o. Banská Bystr | 485,46 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| 900 | Adzimová Katarína Mgr. | Lekáreň Hélium | Banská Bystrica | ||||
| 31.10.2011 | 18.11.2011 | 04.11.2011 | Faktúra | O201126037 | Faktúra O201126037 | 17 030,22 | 15 112,30 |
| CELKOM | Adzimová Katarína Mgr. | 15 112,30 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| ZAK00010 | ARIADNA Insurance company | Moscovo | |||||
| 24.11.2006 | 24.12.2006 | 24.11.2006 | Faktúra | O200604678 | Faktúra O200604678 | 1 682,37 | 1 682,37 |
| 30.11.2006 | 30.12.2006 | 30.11.2006 | Faktúra | O200604696 | Faktúra O200604696 | 1 327,84 | 1 327,84 |
| CELKOM | ARIADNA Insurance company | 3 010,21 | |||||
| Moscovo | |||||||
| ZAK00022 | Bartošová Jana | B. Bystrica | |||||
| 30.09.2008 | 30.09.2008 | 30.09.2008 | I20086598 | Bartošová Jana | 112,13 | 3,52 | |
| CELKOM | Bartošová Jana | 3,52 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00033 | Pásztor Ján | B. Bystrica | |||||
| 29.04.1996 | 13.05.1996 | 29.04.1996 | Faktúra | 960003519 | Pásztor Ján | 13,89 | 13,89 |
| CELKOM | Pásztor Ján | 13,89 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00034 | Botoš Eugen | B. Bystrica | |||||
| 03.10.1996 | 17.10.1996 | 03.10.1996 | Faktúra | 960003543 | Botoš Eugen | 13,89 | 13,89 |
| CELKOM | Botoš Eugen | 13,89 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00035 | Babík Miroslav | B. Bystrica | |||||
| 30.10.1996 | 13.11.1996 | 30.10.1996 | Faktúra | 960003553 | Babík Miroslav | 27,78 | 27,78 |
| CELKOM | Babík Miroslav | 27,78 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00036 | Kovalík | B. Bystrica | |||||
| 01.01.1997 | 15.01.1997 | 01.01.1997 | Faktúra | 970003740 | Kovalík | 13,91 | 13,91 |
| CELKOM | Kovalík | 13,91 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00037 | Melich Jozef | B. Bystrica | |||||
| 23.05.1997 | 30.05.1997 | 23.05.1997 | Faktúra | 970003440 | Melich Jozef | 13,91 | 13,91 |
| CELKOM | Melich Jozef | 13,91 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00040 | Racz Tibor | B. Bystrica | |||||
| 08.09.1999 | 22.09.1999 | 08.09.1999 | Faktúra | 990018140 | Racz Tibor | 17,09 | 17,09 |
| CELKOM | Racz Tibor | 17,09 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00041 | Bartoš Juraj | B. Bystrica | |||||
| 30.09.1999 | 14.10.1999 | 30.09.1999 | Faktúra | 990018142 | Bartoš Juraj | 17,09 | 17,09 |
| CELKOM | Bartoš Juraj | 17,09 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00042 | Ing.Šimko Jaroslav | B. Bystrica | |||||
| 08.11.1999 | 22.11.1999 | 08.11.1999 | Faktúra | 990018163 | Ing.Šimko Jaroslav | 17,09 | 17,09 |
| CELKOM | Ing.Šimko Jaroslav | 17,09 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00044 | OR PZ | B. Bystrica | |||||
| 18.02.2004 | 04.03.2004 | 18.02.2004 | Faktúra | 200418022 | OR PZ | 17,56 | 17,56 |
| 18.02.2004 | 04.03.2004 | 18.02.2004 | Faktúra | 200418023 | OR PZ | 17,56 | 17,56 |
| 22.06.2004 | 08.07.2004 | 22.06.2004 | Faktúra | 200418050 | OR PZ | 17,56 | 17,56 |
| 22.06.2004 | 08.07.2004 | 22.06.2004 | Dobropis | 200418055 | OR PZ | -17,56 | -17,56 |
| 08.09.2004 | 23.09.2004 | 08.09.2004 | Faktúra | 200417022 | OR PZ | 20,28 | 20,28 |
| CELKOM | OR PZ | 55,40 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00046 | KAASPOL | B. Bystrica | |||||
| 28.02.1994 | 10.03.1994 | 28.02.1994 | Faktúra | 940000407 | KAASPOL | 19,92 | 19,92 |
| CELKOM | KAASPOL | 19,92 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00052 | zahraničný pacient | ||||||
| 09.08.1993 | 23.08.1993 | 09.08.1993 | Faktúra | 930000919 | zahraničný pacient | 198,93 | 198,93 |
| 09.08.1993 | 23.08.1993 | 09.08.1993 | Faktúra | 930000920 | zahraničný pacient | 294,26 | 294,26 |
| 27.09.1993 | 11.11.1993 | 27.09.1993 | Faktúra | 930000501 | zahraničný pacient | 880,87 | 880,87 |
| 10.12.1993 | 25.12.1993 | 10.12.1993 | Faktúra | 930000508 | zahraničný pacient | 439,69 | 439,69 |
| 16.12.1993 | 30.12.1993 | 16.12.1993 | Faktúra | 930000511 | zahraničný pacient | 1 528,35 | 1 528,35 |
| 10.02.1994 | 24.02.1994 | 10.02.1994 | Faktúra | 940001006 | zahraničný pacient | 159,96 | 159,96 |
| 17.07.1995 | 31.07.1995 | 17.07.1995 | Faktúra | 950002057 | zahraničný pacient | 21,24 | 21,24 |
| 20.07.1995 | 03.08.1995 | 20.07.1995 | Faktúra | 950002060 | zahraničný pacient | 224,49 | 224,49 |
| 21.07.1995 | 04.08.1995 | 21.07.1995 | Faktúra | 950002065 | zahraničný pacient | 53,99 | 53,99 |
| 26.07.1995 | 09.08.1995 | 26.07.1995 | Faktúra | 950002070 | zahraničný pacient | 39,83 | 39,83 |
| 26.07.1995 | 09.08.1995 | 26.07.1995 | Faktúra | 950002073 | zahraničný pacient | 64,73 | 64,73 |
| 21.08.1995 | 04.09.1995 | 21.08.1995 | Faktúra | 950002111 | zahraničný pacient | 32,86 | 32,86 |
| 21.08.1995 | 04.09.1995 | 21.08.1995 | Faktúra | 950002119 | zahraničný pacient | 82,32 | 82,32 |
| 24.08.1995 | 07.09.1995 | 24.08.1995 | Faktúra | 950002093 | zahraničný pacient | 39,83 | 39,83 |
| 23.10.1995 | 07.11.1995 | 23.10.1995 | Faktúra | 950002139 | zahraničný pacient | 92,15 | 92,15 |
| 23.10.1995 | 07.11.1995 | 23.10.1995 | Faktúra | 950002141 | zahraničný pacient | 1 202,75 | 1 202,75 |
| 29.11.1995 | 13.12.1995 | 29.11.1995 | Faktúra | 950002160 | zahraničný pacient | 178,58 | 178,58 |
| 27.05.1996 | 10.06.1996 | 27.05.1996 | Faktúra | 960002026 | zahraničný pacient | 520,67 | 520,67 |
| 19.09.1996 | 18.10.1996 | 19.09.1996 | Faktúra | 960002117 | zahraničný pacient | 464,05 | 464,05 |
| 11.10.1996 | 10.11.1996 | 11.10.1996 | Faktúra | 960002007 | zahraničný pacient | 386,71 | 386,71 |
| 11.10.1996 | 10.11.1996 | 11.10.1996 | Faktúra | 960002116 | zahraničný pacient | 651,43 | 651,43 |
| 27.02.1997 | 20.03.1997 | 27.02.1997 | Faktúra | 970004050 | zahraničný pacient | 537,74 | 537,74 |
| 13.03.1997 | 13.04.1997 | 13.03.1997 | Faktúra | 970004048 | zahraničný pacient | 46,87 | 46,87 |
| 19.05.1997 | 02.06.1997 | 19.05.1997 | Faktúra | 970004124 | zahraničný pacient | 83,62 | 83,62 |
| 19.05.1997 | 02.06.1997 | 19.05.1997 | Faktúra | 970004125 | zahraničný pacient | 234,58 | 234,58 |
| 19.05.1997 | 02.06.1997 | 19.05.1997 | Faktúra | 970004126 | zahraničný pacient | 901,25 | 901,25 |
| 27.01.1998 | 27.03.1998 | 27.01.1998 | Faktúra | 950002149 | zahraničný pacient | 497,91 | 497,91 |
| 17.06.1998 | 17.06.1998 | 17.06.1998 | Faktúra | 980004084 | zahraničný pacient | 137,42 | 77,42 |
| 26.10.1999 | 26.10.1999 | 26.10.1999 | Faktúra | 990004205 | zahraničný pacient | 539,50 | 539,50 |
| 23.08.2000 | 22.09.2000 | 23.08.2000 | Faktúra | 200004195 | zahraničný pacient | 803,86 | 803,86 |
| 10.07.2001 | 10.08.2001 | 10.07.2001 | Faktúra | 200104104 | zahraničný pacient | 965,05 | 965,05 |
| 18.03.2002 | 18.04.2003 | 18.03.2002 | Faktúra | 200204240 | zahraničný pacient | 12,61 | 12,61 |
| 23.05.2002 | 07.06.2002 | 23.05.2002 | Faktúra | 200204131 | zahraničný pacient | 13,71 | 13,71 |
| 16.12.2002 | 16.12.2002 | 16.12.2002 | Faktúra | 200204248 | zahraničný pacient | 1 600,85 | 1 600,85 |
| 02.01.2003 | 03.01.2003 | 02.01.2003 | Faktúra | 200304019 | zahraničný pacient | 35,87 | 35,87 |
| 12.06.2003 | 12.09.2003 | 12.06.2003 | Faktúra | 200304172 | zahraničný pacient | 455,70 | 455,70 |
| 25.07.2003 | 25.10.2003 | 25.07.2003 | Faktúra | 200304199 | zahraničný pacient | 25,14 | 25,14 |
| 31.07.2003 | 30.10.2003 | 31.07.2003 | Faktúra | 200304197 | zahraničný pacient | 35,85 | 35,85 |
| 01.08.2003 | 15.08.2003 | 01.08.2003 | Faktúra | 200304232 | zahraničný pacient | 204,81 | 204,81 |
| 22.09.2003 | 22.10.2003 | 22.09.2003 | Faktúra | 200304236 | zahraničný pacient | 47,80 | 47,80 |
| 09.01.2004 | 09.01.2004 | 09.01.2004 | Faktúra | 200404002 | zahraničný pacient | 824,81 | 824,81 |
| 12.02.2004 | 12.05.2004 | 12.02.2004 | Faktúra | 200404038 | zahraničný pacient | 62,48 | 62,48 |
| 26.04.2004 | 26.04.2004 | 26.04.2004 | Faktúra | 200404175 | zahraničný pacient | 1 407,50 | 1 407,50 |
| 29.07.2004 | 29.10.2004 | 29.07.2004 | Faktúra | 200404265 | zahraničný pacient | 1 764,83 | 1 764,83 |
| 21.09.2004 | 21.12.2004 | 21.09.2004 | Faktúra | 200404304 | zahraničný pacient | 1 454,76 | 1 454,76 |
| 09.12.2004 | 10.12.2004 | 09.12.2004 | Faktúra | 200404388 | zahraničný pacient | 165,97 | 165,97 |
| 02.03.2005 | 02.04.2005 | 02.03.2005 | Faktúra | 200504033 | zahraničný pacient | 222,15 | 45,45 |
| 24.03.2005 | 24.05.2005 | 24.03.2005 | Faktúra | 200504087 | zahraničný pacient | 2 604,22 | 2 604,22 |
| 31.03.2005 | 30.04.2005 | 31.03.2005 | Faktúra | 200504097 | zahraničný pacient | 210,18 | 210,18 |
| 12.05.2005 | 12.07.2005 | 12.05.2005 | Faktúra | 200504144 | zahraničný pacient | 227,78 | 227,78 |
| 06.09.2005 | 06.09.2005 | 06.09.2005 | Faktúra | 200504289 | zahraničný pacient | 3 509,69 | 3 509,69 |
| 20.02.2006 | 20.03.2006 | 20.02.2006 | Faktúra | 602204097 | zahraničný pacient | 29,87 | 29,87 |
| 12.07.2006 | 12.08.2006 | 12.07.2006 | Faktúra | 606204442 | zahraničný pacient | 178,75 | 178,75 |
| 28.02.2007 | 06.05.2007 | 06.03.2007 | Faktúra | O200704076 | Faktúra O200704076 | 131,96 | 131,96 |
| 28.02.2007 | 21.04.2007 | 21.03.2007 | Faktúra | O200704114 | Faktúra O200704114 | 181,21 | 181,21 |
| 31.08.2007 | 30.09.2007 | 30.08.2007 | Faktúra | O200704456 | Faktúra O200704456 | 548,55 | 548,55 |
| 30.09.2007 | 05.11.2007 | 05.10.2007 | Faktúra | O200704570 | Faktúra O200704570 | 44,81 | 44,81 |
| 31.01.2008 | 14.05.2008 | 14.02.2008 | Faktúra | O200804096 | Faktúra O200804096 | 80,26 | 80,26 |
| 29.02.2008 | 03.05.2008 | 03.03.2008 | Faktúra | O200804194 | Faktúra O200804194 | 100,11 | 53,37 |
| 29.02.2008 | 05.06.2008 | 05.03.2008 | Faktúra | O200804204 | Faktúra O200804204 | 39,50 | 39,50 |
| 31.03.2008 | 04.04.2008 | 04.04.2008 | Faktúra | O200804310 | Faktúra O200804310 | 27,38 | 17,09 |
| 30.04.2008 | 30.05.2008 | 30.04.2008 | Faktúra | O200804401 | Faktúra O200804401 | 65,72 | 65,72 |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 31.10.2008 | Faktúra | O200804590 | Faktúra O200804590 | 1 128,00 | 1 128,00 |
| 28.04.2010 | 28.04.2010 | 28.04.2010 | I20106176 | Bedáň Alojz fa.2124/1995 | 1 124,68 | 132,96 | |
| 04.05.2011 | 18.05.2011 | 04.05.2011 | Faktúra | O201104057 | Faktúra O201104057 | 461,28 | 11,50 |
| 24.08.2011 | 23.09.2011 | 24.08.2011 | Faktúra | O201104134 | Faktúra O201104134 | 22,84 | 22,84 |
| 21.09.2011 | 21.10.2011 | 21.09.2011 | Faktúra | O201104148 | Faktúra O201104148 | 34,35 | 34,35 |
| 07.10.2011 | 07.10.2011 | 07.10.2011 | Faktúra | O201104157 | Faktúra O201104157 | 950,08 | 950,08 |
| 26.10.2011 | 26.10.2011 | 26.10.2011 | Platba | B201127506 | zahraničný pacient | -866,39 | -0,05 |
| 29.11.2011 | 29.11.2011 | 29.11.2011 | Faktúra | O201104180 | Faktúra O201104180 | 1 604,69 | 504,69 |
| 19.12.2011 | 19.01.2012 | 19.12.2011 | Faktúra | O201104189 | Faktúra O201104189 | 214,25 | 214,25 |
| 31.01.2012 | 05.01.2012 | 05.01.2012 | Faktúra | O201204001 | Faktúra O201204001 | 2 595,99 | 1 495,99 |
| CELKOM | zahraničný pacient | 32 821,20 | |||||
| ZAK00053 | Alkohol v krvi | B. Bystrica | |||||
| 05.04.2000 | 19.04.2000 | 05.04.2000 | Faktúra | 200018014 | Alkohol v krvi | 17,56 | 17,56 |
| 07.07.2000 | 21.07.2000 | 07.07.2000 | Faktúra | 200018071 | Alkohol v krvi | 17,56 | 17,56 |
| 04.01.2001 | 15.12.2001 | 04.01.2001 | Faktúra | 200018149 | Alkohol v krvi | 17,56 | 17,56 |
| 16.10.2001 | 30.10.2001 | 16.10.2001 | Faktúra | 200118128 | Alkohol v krvi | 17,56 | 17,56 |
| 29.11.2001 | 13.12.2001 | 29.11.2001 | Faktúra | 200118168 | Alkohol v krvi | 17,56 | 17,56 |
| 13.11.2002 | 22.10.2002 | 13.11.2002 | Faktúra | 200218116 | Alkohol v krvi | 17,56 | 17,56 |
| 10.01.2003 | 24.01.2003 | 10.01.2003 | Faktúra | 200218160 | Alkohol v krvi | 17,56 | 17,56 |
| 13.05.2003 | 28.05.2003 | 13.05.2003 | Faktúra | 200318062 | Alkohol v krvi | 17,56 | 17,56 |
| 30.03.2007 | 30.03.2007 | 30.03.2007 | Platba | I20076192 | Alkohol v krvi | -17,56 | -17,56 |
| CELKOM | Alkohol v krvi | 122,92 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00054 | Lekárske výkony | B. Bystrica | |||||
| 09.01.1998 | 23.01.1998 | 09.01.1998 | Faktúra | 970001267 | Lekárske výkony | 125,94 | 125,94 |
| 14.03.2003 | 29.03.2003 | 14.03.2003 | Faktúra | 200305020 | Lekárske výkony | 317,80 | 317,80 |
| 29.03.2004 | 08.04.2004 | 29.03.2004 | Faktúra | 200400007 | Lekárske výkony | 19,42 | 19,42 |
| 22.12.2004 | 06.01.2005 | 22.12.2004 | Faktúra | 200405080 | Lekárske výkony | 125,94 | 125,94 |
| 31.07.2005 | 14.08.2005 | 31.07.2005 | Faktúra | 200505031 | Lekárske výkony | 652,56 | 652,56 |
| CELKOM | Lekárske výkony | 1 241,66 | |||||
| B. Bystrica | |||||||
| ZAK00083 | ÚZIŠ | Bratislava | |||||
| 08.01.1996 | 22.01.2006 | 08.01.1996 | Faktúra | 980006345 | ÚZIŠ | 51,28 | 51,28 |
| CELKOM | ÚZIŠ | 51,28 | |||||
| Bratislava | |||||||
| ZAK00087 | Nemocnice a polikliniky, n.o. | Záhradnícka 46,82108 Bratislav | Žiar nad Hronom | ||||
| 22.01.2003 | 06.02.2003 | 22.01.2003 | Faktúra | 200330002 | NsP Žiar nad Hronom | 56,71 | 56,71 |
| CELKOM | Nemocnice a polikliniky, n.o. | 56,71 | |||||
| Žiar nad Hronom | |||||||
| ZAK00090 | Dinková Júlia | Banská Bysrica | |||||
| 01.02.2007 | 01.02.2007 | 01.02.2007 | B200712022 | Dinková Júlia | 1 175,67 | 7,38 | |
| 27.02.2009 | 27.02.2009 | 27.02.2009 | Platba | B200927339 | Dinková Júlia | -26,18 | -26,18 |
| 17.03.2009 | 17.03.2009 | 17.03.2009 | Platba | B200927352 | Dinková Júlia | -26,18 | -26,18 |
| 30.03.2009 | 30.03.2009 | 30.03.2009 | Platba | B200927361 | Dinková Júlia | -26,18 | -26,18 |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | Platba | B200927382 | Dinková Júlia | -26,18 | -26,18 |
| 29.05.2009 | 29.05.2009 | 29.05.2009 | Platba | B200927401 | Dinková Júlia | -26,18 | -26,18 |
| 30.06.2009 | 30.06.2009 | 30.06.2009 | Platba | B200927424 | Dinková Júlia | -26,18 | -26,18 |
| 03.08.2009 | 03.08.2009 | 03.08.2009 | Platba | B200927448 | Dinková Júlia | -24,93 | -24,93 |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | Platba | B200927467 | Dinková Júlia | -24,93 | -24,93 |
| 30.09.2009 | 30.09.2009 | 30.09.2009 | Platba | B200927487 | Dinková Júlia | -24,93 | -24,93 |
| 30.10.2009 | 30.10.2009 | 30.10.2009 | Platba | B200927508 | Dinková Júlia | -24,93 | -24,93 |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | Platba | B200927528 | Dinková Júlia | -24,93 | -24,93 |
| 30.12.2009 | 30.12.2009 | 30.12.2009 | Platba | B200927548 | Dinková Júlia | -24,93 | -24,93 |
| CELKOM | Dinková Júlia | -299,28 | |||||
| Banská Bysrica | |||||||
| ZAK00118 | Berkyová Pavla | nájom | |||||
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | Faktúra | I20066670 | Berkyová Pavla | 63,43 | 63,43 |
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Berkyová Pavla | 338,71 | 338,71 | |
| 28.02.2007 | 28.02.2007 | 28.02.2007 | I20076092 | Berkyová Pavla | -21,54 | -21,54 | |
| 28.02.2007 | 28.02.2007 | 28.02.2007 | I20076093 | Berkyová Pavla | 57,56 | 57,56 | |
| 19.05.2009 | 19.05.2009 | 19.05.2009 | Platba | B200928092 | Berkyová Pavla | -50,00 | -50,00 |
| 16.11.2009 | 16.11.2009 | 16.11.2009 | Platba | B200928218 | Berkyová Pavla | -50,00 | -50,00 |
| 18.02.2010 | 18.02.2010 | 18.02.2010 | Platba | B201028032 | Berkyová Pavla | -20,00 | -20,00 |
| 08.09.2010 | 08.09.2010 | 08.09.2010 | Platba | B201028164 | Berkyová Pavla | -20,00 | -20,00 |
| CELKOM | Berkyová Pavla | 298,16 | |||||
| ZAK00119 | Berkyová Petra | nájom | |||||
| 20.12.2006 | 20.12.2006 | 20.12.2006 | Faktúra | I20066449 | Berkyová Petra | 63,43 | 23,43 |
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | Faktúra | I20066671 | Berkyová Petra | 63,43 | 63,43 |
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Berkyová Petra | 338,71 | 338,71 | |
| 28.02.2007 | 28.02.2007 | 28.02.2007 | I20076092 | Berkyová Petra | -21,54 | -21,54 | |
| 28.02.2007 | 28.02.2007 | 28.02.2007 | I20076093 | Berkyová Petra | 57,56 | 57,56 | |
| 15.07.2009 | 15.07.2009 | 15.07.2009 | Platba | B200928132 | Berkyová Petra | -50,00 | -50,00 |
| CELKOM | Berkyová Petra | 411,59 | |||||
| ZAK00122 | Kotalík Jiří | nájom | |||||
| 28.09.2009 | 28.09.2009 | 28.09.2009 | I20096465 | Kotalík Jiří | 72,57 | 12,50 | |
| CELKOM | Kotalík Jiří | 12,50 | |||||
| ZAK00124 | Pustajová Martina | nájom | |||||
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076162 | Pustajová Martina | 84,98 | 84,98 | |
| 30.06.2007 | 30.06.2007 | 30.06.2007 | I20076403 | Pustajová Martina | 84,98 | 84,98 | |
| 31.07.2007 | 31.07.2007 | 31.07.2007 | I20076484 | Pustajová Martina | 84,98 | 84,98 | |
| 31.08.2007 | 31.08.2007 | 31.08.2007 | I20076558 | Pustajová Martina | 84,98 | 84,98 | |
| 30.09.2007 | 30.09.2007 | 30.09.2007 | I20076634 | Pustajová Martina | 27,78 | 27,78 | |
| CELKOM | Pustajová Martina | 367,70 | |||||
| ZAK00125 | Chriašteľ Jaroslav | nájom | |||||
| 23.12.2011 | 23.12.2011 | 23.12.2011 | Platba | B201128238 | Chriašteľ Jaroslav | -20,00 | -20,00 |
| CELKOM | Chriašteľ Jaroslav | -20,00 | |||||
| ZAK00133 | Jurga Rudolf | nájom | |||||
| 13.11.2007 | 13.11.2007 | 13.11.2007 | Platba | B200728167 | Jurga Rudolf | -78,80 | -2,85 |
| CELKOM | Jurga Rudolf | -2,85 | |||||
| ZAK00138 | Pustajová Iveta | nájom | |||||
| 30.09.2007 | 30.09.2007 | 30.09.2007 | I20076634 | Pustajová Iveta | 348,50 | 70,80 | |
| 30.10.2007 | 30.10.2007 | 30.10.2007 | I20076756 | Pustajová Iveta | 348,50 | 348,50 | |
| 30.11.2007 | 30.11.2007 | 30.11.2007 | I20076819 | Pustajová Iveta | -348,54 | -0,03 | |
| CELKOM | Pustajová Iveta | 419,27 | |||||
| ZAK00148 | Šípoš Miloš | nájom | |||||
| 24.09.2007 | 24.09.2007 | 24.09.2007 | Platba | P200702679 | Šípoš Miloš | -78,67 | -28,75 |
| 30.01.2008 | 30.01.2008 | 30.01.2008 | Platba | B200828019 | Šípoš Miloš | -78,84 | -0,03 |
| 31.01.2008 | 31.01.2008 | 31.01.2008 | I20086018 | Šípoš Miloš | 78,80 | 0,27 | |
| CELKOM | Šípoš Miloš | -28,51 | |||||
| ZAK00170 | Giertl Pavol | nájom | |||||
| 28.10.2011 | 28.10.2011 | 28.10.2011 | I20116573 | Giertl Pavol | 211,78 | 61,78 | |
| CELKOM | Giertl Pavol | 61,78 | |||||
| ZÁK00193 | Marček Rastislav | nájom | |||||
| 31.03.2007 | 31.03.2007 | 31.03.2007 | I20076158 | Marček Rastislav | 70,84 | 13,21 | |
| 31.05.2007 | 31.05.2007 | 31.05.2007 | I20076303 | Marček Rastislav | 70,84 | 70,84 | |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | I20076908 | Marček Rastislav | 92,51 | 92,51 | |
| CELKOM | Marček Rastislav | 176,56 | |||||
| ZÁK00213 | Tragor Patrik | škodová komisia | |||||
| 31.10.2007 | 31.10.2007 | 31.10.2007 | I20076783 | Tragor Patrik | 17,46 | 17,46 | |
| CELKOM | Tragor Patrik | 17,46 | |||||
| ZÁK00218 | Jambrichová Anna, Ing | ||||||
| 30.05.2007 | 30.05.2007 | 30.05.2007 | I20076240 | Jambrichová Anna, Ing | 9 958,18 | 9 540,98 | |
| CELKOM | Jambrichová Anna, Ing | 9 540,98 | |||||
| ZAK00245 | Univerzitná knižnica UPJŠ | Košice | |||||
| 31.12.2011 | 17.01.2012 | 03.01.2012 | Faktúra | O201123132 | Faktúra O201123132 | 3,62 | 3,62 |
| CELKOM | Univerzitná knižnica UPJŠ | 3,62 | |||||
| Košice | |||||||
| ZAK00249 | Nemocnica s poliklinikou | Štefana Kukuru Michalovce,a.s. | Michalovce | ||||
| 31.12.2011 | 17.01.2012 | 03.01.2012 | Faktúra | O201123133 | Faktúra O201123133 | 2,40 | 2,40 |
| CELKOM | Nemocnica s poliklinikou | 2,40 | |||||
| Michalovce | |||||||
| ZAK00261 | Bazovská Helena Mgr. | ||||||
| 14.12.2006 | 14.12.2006 | 14.12.2006 | I20066719 | Bazovská Helena Mgr. | 1 104,20 | 678,22 | |
| CELKOM | Bazovská Helena Mgr. | 678,22 | |||||
| ZAK00264 | Plintovičová Slávka | Nájom pozemku pod garáž | |||||
| 18.12.2006 | 18.12.2006 | 18.12.2006 | Platba | B200612241 | Plintovičová Slávka | -5,71 | -5,71 |
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Plintovičová Slávka | 5,71 | 5,71 | |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | I20076543 | Plintovičová Slávka | 5,71 | 5,71 | |
| CELKOM | Plintovičová Slávka | 5,71 | |||||
| ZAK00284 | INTER PARTNER ASSISTANCE | POLSKA S.A. | Warszawa | ||||
| 28.02.2007 | 28.03.2007 | 28.02.2007 | Faktúra | O200704049 | Faktúra O200704049 | 146,96 | 146,96 |
| 28.02.2007 | 28.03.2007 | 28.02.2007 | Faktúra | O200704050 | Faktúra O200704050 | 89,69 | 89,69 |
| 28.02.2007 | 28.03.2007 | 28.02.2007 | Faktúra | O200704051 | Faktúra O200704051 | 237,06 | 237,06 |
| 28.02.2007 | 28.03.2007 | 28.02.2007 | Faktúra | O200704052 | Faktúra O200704052 | 94,98 | 94,98 |
| 28.02.2007 | 09.04.2007 | 09.03.2007 | Faktúra | O200704078 | Faktúra O200704078 | 59,25 | 59,25 |
| 17.01.2008 | 17.03.2008 | 17.01.2008 | Faktúra | O200804006 | Faktúra O200804006 | 4 116,38 | 4 116,38 |
| CELKOM | INTER PARTNER ASSISTANCE | 4 744,32 | |||||
| Warszawa | |||||||
| ZAK00294 | WARTA towarzystwo | Ubezpieczenia | Warszawa | ||||
| 31.01.2007 | 02.03.2007 | 31.01.2007 | Faktúra | O200704026 | Faktúra O200704026 | 357,83 | 357,83 |
| 25.01.2008 | 25.03.2008 | 25.01.2008 | Faktúra | O200804055 | Faktúra O200804055 | 119,53 | 119,53 |
| CELKOM | WARTA towarzystwo | 477,36 | |||||
| Warszawa | |||||||
| ZAK00296 | Odette Charles | Wien | |||||
| 31.01.2007 | 01.03.2007 | 01.02.2007 | Faktúra | O200704029 | Faktúra O200704029 | 46,11 | 46,11 |
| CELKOM | Odette Charles | 46,11 | |||||
| Wien | |||||||
| ZAK00299 | Rusnáková Jarmila | nájom-prebieha ex. Nosková | |||||
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Rusnáková Jarmila | 68,17 | 68,17 | |
| CELKOM | Rusnáková Jarmila | 68,17 | |||||
| ZAK00300 | Vosecká Elena | nájom | |||||
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Vosecká Elena | 439,72 | 439,72 | |
| CELKOM | Vosecká Elena | 439,72 | |||||
| ZAK00301 | Koštialová Jarmila | na právne 12/03 | |||||
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Koštialová - nájom | 53,94 | 53,94 | |
| 30.10.2011 | 30.10.2011 | 30.10.2011 | I20116610 | Koštialová Jarmila | -53,94 | -53,94 | |
| CELKOM | Koštialová Jarmila | 0,00 | |||||
| ZAK00304 | Chovanec Michal | nájom | |||||
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Chovanec Michal | -27,62 | -27,62 | |
| CELKOM | Chovanec Michal | -27,62 | |||||
| ZAK00309 | Kubiš Róbert | nájom | |||||
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Kubiš Róbert | 281,47 | 281,47 | |
| CELKOM | Kubiš Róbert | 281,47 | |||||
| ZAK00331 | Pejková Alena | nájom za pozemok | |||||
| 31.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006 | I20066827 | Pejková | 6,11 | 6,11 | |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | I20076543 | Pejková | 3,19 | 3,19 | |
| CELKOM | Pejková Alena | 9,30 | |||||
| ZAK00354 | Križek Milan | nájom | |||||
| 31.03.2008 | 31.03.2008 | 31.03.2008 | I20086183 | Križek Milan | 118,10 | 5,97 | |
| 30.04.2008 | 30.04.2008 | 30.04.2008 | I20086268 | Križek Milan | 118,10 | 5,97 | |
| 30.05.2008 | 30.05.2008 | 30.05.2008 | I20086321 | Križek Milan | 118,10 | 118,10 | |
| CELKOM | Križek Milan | 130,04 | |||||
| ZAK00355 | Winterthur Biztositó Zrt. | Budapešť | |||||
| 31.01.2007 | 09.03.2007 | 09.02.2007 | Faktúra | O200704039 | Faktúra O200704039 | 89,09 | 89,09 |
| CELKOM | Winterthur Biztositó Zrt. | 89,09 | |||||
| Budapešť | |||||||
| ZAK00364 | Abraham Tibor | B, Bystrica | |||||
| 05.01.2007 | 05.01.2007 | 05.01.2007 | I20076047 | Abraham Tibor | 5,36 | 5,36 | |
| CELKOM | Abraham Tibor | 5,36 | |||||
| B, Bystrica | |||||||
| ZAK00367 | Europ Assistance Kft. | Budapešť | |||||
| 31.01.2007 | 19.03.2007 | 19.02.2007 | Faktúra | O200704046 | Faktúra O200704046 | 36,35 | 36,35 |
| CELKOM | Europ Assistance Kft. | 36,35 | |||||
| Budapešť | |||||||
| ZAK00368 | Barcoe Richard Henry | Portersfield Cloasilla Roaod | Írsko | ||||
| 31.01.2007 | 19.03.2007 | 19.02.2007 | Faktúra | O200704047 | Faktúra O200704047 | 2 660,19 | 2 633,94 |
| CELKOM | Barcoe Richard Henry | 2 633,94 | |||||
| Írsko | |||||||
| ZAK00369 | Európska zdravotná poisťovňa a | Bratislava | |||||
| 31.01.2008 | 01.03.2008 | 31.01.2008 | Faktúra | O200828005 | Faktúra O200828005 | 325,97 | 8,91 |
| 31.03.2008 | 08.05.2008 | 08.04.2008 | Faktúra | O200813123 | Faktúra O200813123 | 26 648,47 | 7 445,03 |
| 31.03.2008 | 04.05.2008 | 04.04.2008 | Faktúra | O200828047 | Faktúra O200828047 | 1,55 | 1,55 |
| 31.03.2008 | 04.05.2008 | 04.04.2008 | Faktúra | O200828057 | Faktúra O200828057 | 87,18 | 87,18 |
| 30.04.2008 | 25.05.2008 | 25.04.2008 | Faktúra | O200813152 | Faktúra O200813152 | 10 388,24 | 10 355,06 |
| 30.04.2008 | 08.06.2008 | 09.05.2008 | Faktúra | O200828070 | Faktúra O200828070 | 101,14 | 101,14 |
| 30.04.2008 | 11.06.2008 | 12.05.2008 | Faktúra | O200813160 | Faktúra O200813160 | 48 512,17 | 45 255,07 |
| 22.05.2008 | 19.06.2008 | 20.05.2008 | Faktúra | O200813187 | Faktúra O200813187 | 5 019,17 | 4 990,48 |
| 26.06.2008 | 25.07.2008 | 25.06.2008 | Faktúra | O200813236 | Faktúra O200813236 | 434,31 | 343,82 |
| 30.06.2008 | 13.08.2008 | 14.07.2008 | Faktúra | O200813275 | Faktúra O200813275 | 1 788,21 | 432,55 |
| CELKOM | Európska zdravotná poisťovňa a | 69 020,79 | |||||
| Bratislava | |||||||
| ZAK00370 | Union zdravotná poisťovňa a.s. | Bratislava | |||||
| 31.12.2011 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | Dobropis | OD1112174 | Dobropis OD1112174 | -11 371,59 | -11 371,59 |
| 31.12.2011 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | Dobropis | OD1112175 | Dobropis OD1112175 | -7 253,52 | -7 253,52 |
| 31.12.2011 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | Dobropis | OD1112177 | Dobropis OD1112177 | -4 233,24 | -4 233,24 |
| 31.12.2011 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | Dobropis | OD1112178 | Dobropis OD1112178 | -2 030,71 | -2 030,71 |
| 31.12.2011 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | Dobropis | OD1112179 | Dobropis OD1112179 | -1 806,62 | -1 806,62 |
| 31.12.2011 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | Dobropis | OD1112180 | Dobropis OD1112180 | -634,96 | -634,96 |
| 31.12.2011 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | Dobropis | OD1112181 | Dobropis OD1112181 | -3 470,16 | -3 470,16 |
| CELKOM | Union zdravotná poisťovňa a.s. | -30 800,80 | |||||
| Bratislava | |||||||
| ZAK00398 | Insure & Go Insurance | SDervices Ltd | Essex SS1 2JY | ||||
| 28.02.2007 | 08.04.2007 | 08.03.2007 | Faktúra | O200704079 | Faktúra O200704079 | 76,74 | 76,74 |
| CELKOM | Insure & Go Insurance | 76,74 | |||||
| Essex SS1 2JY | |||||||
| ZAK00425 | Sršňová Ružena | Dolný Kubín | |||||
| 22.12.2009 | 22.12.2009 | 22.12.2009 | Platba | B200927544 | Sršňová Ružena | -50,00 | -33,20 |
| CELKOM | Sršňová Ružena | -33,20 | |||||
| Dolný Kubín | |||||||
| ZAK00438 | Petruška Karol | nájom | |||||
| 31.07.2007 | 31.07.2007 | 31.07.2007 | I20076484 | Petruška Karol | 63,43 | 63,43 | |
| 30.10.2007 | 30.10.2007 | 30.10.2007 | I20076756 | Petruška Karol | 78,80 | 78,80 | |
| 30.11.2007 | 30.11.2007 | 30.11.2007 | I20076832 | Petruška Karol | 78,80 | 78,80 | |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | I20076908 | Petruška Karol | 78,80 | 78,80 | |
| 31.01.2008 | 31.01.2008 | 31.01.2008 | I20086018 | Petruška Karol | 78,80 | 78,80 | |
| CELKOM | Petruška Karol | 378,63 | |||||
| ZAK00447 | Ergo HESTIA sa | Sopot | |||||
| 31.03.2007 | 10.05.2007 | 10.04.2007 | Faktúra | O200704144 | Faktúra O200704144 | 159,65 | 159,65 |
| CELKOM | Ergo HESTIA sa | 159,65 | |||||
| Sopot | |||||||
| ZAK00454 | Všeobecná nemocnica | s poliklinikou, n.o. | Veľký Krtíš | ||||
| 31.10.2010 | 25.11.2010 | 10.11.2010 | Faktúra | O201016050 | Faktúra O201016050 | 84,16 | 84,16 |
| 28.02.2011 | 22.03.2011 | 07.03.2011 | Faktúra | O201116009 | Faktúra O201116009 | 140,56 | 140,56 |
| 30.04.2011 | 25.05.2011 | 10.05.2011 | Faktúra | O201116020 | Faktúra O201116020 | 90,36 | 90,36 |
| 30.06.2011 | 27.07.2011 | 12.07.2011 | Faktúra | O201116030 | Faktúra O201116030 | 94,68 | 94,68 |
| 31.07.2011 | 25.08.2011 | 10.08.2011 | Faktúra | O201116034 | Faktúra O201116034 | 94,68 | 94,68 |
| 31.10.2011 | 24.11.2011 | 09.11.2011 | Faktúra | O201116049 | Faktúra O201116049 | 80,32 | 80,32 |
| 31.12.2011 | 24.01.2011 | 09.01.2011 | Faktúra | O201116059 | Faktúra O201116059 | 90,36 | 90,36 |
| CELKOM | Všeobecná nemocnica | 675,12 | |||||
| Veľký Krtíš | |||||||
| ZAK00477 | Rác Ivan | ||||||
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076222 | Rác Ivan | 8,93 | 1,63 | |
| CELKOM | Rác Ivan | 1,63 | |||||
| ZAK00486 | Citonova spol. s r.o. | Banská Bystrica | |||||
| 31.12.2010 | 29.01.2011 | 14.01.2011 | Faktúra | O201003356 | Faktúra O201003356 | 4 551,19 | 4 551,19 |
| 31.01.2011 | 01.03.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201101516 | Faktúra O201101516 | 1 030,74 | 1 030,74 |
| 31.01.2011 | 01.03.2011 | 14.02.2011 | Faktúra | O201103504 | Faktúra O201103504 | 2 430,16 | 2 430,16 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201101558 | Faktúra O201101558 | 1 030,74 | 1 030,74 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201103513 | Faktúra O201103513 | 4 480,62 | 4 480,62 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201111015 | Faktúra O201111015 | 114,04 | 114,04 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201103006 | Faktúra O201103006 | 7 199,71 | 7 199,71 |
| 28.02.2011 | 29.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | O201103026 | Faktúra O201103026 | 999,60 | 999,60 |
| 31.03.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201101595 | Faktúra O201101595 | 1 030,74 | 1 030,74 |
| 31.03.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201103523 | Faktúra O201103523 | 8 505,25 | 8 505,25 |
| 31.03.2011 | 29.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201103035 | Faktúra O201103035 | 4 667,98 | 4 667,98 |
| 30.04.2011 | 28.05.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | O201101641 | Faktúra O201101641 | 1 030,74 | 1 030,74 |
| 30.04.2011 | 28.05.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | O201103564 | Faktúra O201103564 | 6 268,43 | 6 268,43 |
| 30.04.2011 | 28.05.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | O201103084 | Faktúra O201103084 | 5 547,61 | 5 547,61 |
| 31.05.2011 | 29.06.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201101681 | Faktúra O201101681 | 1 030,74 | 1 030,74 |
| 31.05.2011 | 29.06.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201103111 | Faktúra O201103111 | 6 456,74 | 6 456,74 |
| 31.05.2011 | 29.06.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | O201103574 | Faktúra O201103574 | 5 886,48 | 5 886,48 |
| 30.06.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201101720 | Faktúra O201101720 | 1 030,74 | 1 030,74 |
| 30.06.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201103136 | Faktúra O201103136 | 6 077,68 | 6 077,68 |
| 30.06.2011 | 29.07.2011 | 14.07.2011 | Faktúra | O201103584 | Faktúra O201103584 | 4 308,38 | 4 308,38 |
| 31.07.2011 | 27.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201101780 | Faktúra O201101780 | 1 030,74 | 1 030,74 |
| 31.07.2011 | 27.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201103625 | Faktúra O201103625 | 4 777,55 | 4 777,55 |
| 31.07.2011 | 27.08.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | O201103186 | Faktúra O201103186 | 10 915,02 | 10 915,02 |
| 31.08.2011 | 29.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201101822 | Faktúra O201101822 | 1 030,74 | 1 030,74 |
| 31.08.2011 | 29.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201103213 | Faktúra O201103213 | 13 412,09 | 13 412,09 |
| 31.08.2011 | 29.09.2011 | 14.09.2011 | Faktúra | O201103635 | Faktúra O201103635 | 5 005,02 | 5 005,02 |
| 30.09.2011 | 29.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201101872 | Faktúra O201101872 | 1 264,11 | 1 264,11 |
| 30.09.2011 | 29.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201103237 | Faktúra O201103237 | 15 174,83 | 15 174,83 |
| 30.09.2011 | 29.10.2011 | 14.10.2011 | Faktúra | O201103645 | Faktúra O201103645 | 4 223,09 | 4 223,09 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201101941 | Faktúra O201101941 | 1 666,95 | 1 666,95 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201103286 | Faktúra O201103286 | 13 144,18 | 13 144,18 |
| 31.10.2011 | 29.11.2011 | 14.11.2011 | Faktúra | O201103690 | Faktúra O201103690 | 4 232,56 | 4 232,56 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201101990 | Faktúra O201101990 | 1 666,95 | 1 666,95 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103700 | Faktúra O201103700 | 3 960,06 | 3 960,06 |
| 30.11.2011 | 28.12.2011 | 13.12.2011 | Faktúra | O201103364 | Faktúra O201103364 | 9 509,98 | 9 509,98 |
| 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | Platba | B201228012 | Citonova spol. s r.o. | -118,52 | -118,52 |
| 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | Platba | B201228012 | Citonova spol. s r.o. | -1 030,74 | -1 030,74 |
| 18.01.2012 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | Platba | B201228012 | Citonova spol. s r.o. | -2 408,56 | -2 408,56 |
| CELKOM | Citonova spol. s r.o. | 161 134,36 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| ZAK00490 | Gono Ľudovít | ||||||
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076231 | Gono Ľudovít | 4,28 | 0,96 | |
| CELKOM | Gono Ľudovít | 0,96 | |||||
| ZAK00492 | pacienti - platobné rozkazy | ||||||
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Nadežda Berkyová | 20,25 | 4,98 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Hana Borsodiová | 6,97 | 6,97 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Róbert Gál | 25,23 | 25,23 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Jozef Gašpar | 20,25 | 15,27 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Elena Gubášová | 27,09 | 27,09 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Ladislav Gyorgyfi | 36,81 | 36,81 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Katarína Hetvešová | 10,56 | 10,56 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Ružena Kalayová | 28,55 | 28,55 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Pavol Knapík | 7,73 | 7,73 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Soňa Kováčová | 46,90 | 46,90 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Ružena Kozloková | 30,21 | 30,21 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Rastislav Kurta | 36,85 | 36,85 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Kalmán Lázok | 34,85 | 34,85 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Helena Majková | 38,11 | 10,66 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Pavel Mešo | 23,57 | 23,57 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Pavol Molnár | 15,27 | 15,27 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Milan Pustaj, Adela Pustajová | 185,89 | 185,89 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Ingrid Solavová | 253,93 | 253,93 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Július Šajgal | 11,88 | 8,00 | |
| 30.04.2007 | 30.04.2007 | 30.04.2007 | I20076233 | Peter Zapletal | 25,23 | 25,23 | |
| 01.07.2007 | 01.07.2007 | 01.07.2007 | I20076461 | Varádiová Mária | 27,22 | 27,22 | |
| 01.07.2007 | 01.07.2007 | 01.07.2007 | I20076461 | Berky Samuel | 36,85 | 36,85 | |
| 01.09.2007 | 01.09.2007 | 01.09.2007 | I20076655 | Bartoš Ján | 17,16 | 9,13 | |
| 01.09.2007 | 01.09.2007 | 01.09.2007 | I20076655 | Filip Ivan | 90,42 | 90,42 | |
| 01.09.2007 | 01.09.2007 | 01.09.2007 | I20076655 | Plešková Anna | 8,03 | 8,03 | |
| 01.09.2007 | 01.09.2007 | 01.09.2007 | I20076655 | Pustaj Ľubomír | 8,30 | 8,30 | |
| 01.09.2007 | 01.09.2007 | 01.09.2007 | I20076655 | Pustajová Erika | 10,62 | 10,62 | |
| 01.09.2007 | 01.09.2007 | 01.09.2007 | I20076655 | Rusko Peter | 11,95 | 11,95 | |
| 01.09.2007 | 01.09.2007 | 01.09.2007 | I20076655 | Svoboda Lukáš | 13,71 | 13,71 | |
| 01.09.2007 | 01.09.2007 | 01.09.2007 | I20076657 | Oláhová Viera úroky z omeškania | 2,69 | 2,69 | |
| 31.10.2007 | 31.10.2007 | 31.10.2007 | I20076778 | Horváth Július | 17,16 | 17,16 | |
| 31.10.2007 | 31.10.2007 | 31.10.2007 | I20076778 | Hodúll Peter | 15,27 | 15,27 | |
| 30.11.2007 | 30.11.2007 | 30.11.2007 | I20076886 | Plešková Helena istina a trovy | 77,11 | 77,11 | |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | I20076975 | Petruška Karol | 10,39 | 10,39 | |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | I20076975 | Mojžišová Danka | 26,56 | 26,56 | |
| 31.12.2007 | 31.12.2007 | 31.12.2007 | I20076975 | Tokárová Anna | 17,46 | 17,46 | |
| 29.02.2008 | 29.02.2008 | 29.02.2008 | I20086115 | Sliacky úrok z omeškania | 4,88 | 0,70 | |
| 29.02.2008 | 29.02.2008 | 29.02.2008 | I20086117 | Rešutíková Viera úroky z omeškania | 1,66 | 1,66 | |
| 30.05.2008 | 30.05.2008 | 30.05.2008 | I20086323 | Harvan Július | 3,98 | 3,98 | |
| 05.10.2011 | 05.10.2011 | 05.10.2011 | Platba | B201128185 | Hodúl Peter | -15,27 | -15,27 |
| CELKOM | pacienti - platobné rozkazy | 1 208,49 | |||||
| ZAK00530 | Sivčáková Eva | Strelníky | |||||
| 29.05.2007 | 29.05.2007 | 29.05.2007 | I20076236 | Sivčáková Eva | 207,23 | 124,24 | |
| CELKOM | Sivčáková Eva | 124,24 | |||||
| Strelníky | |||||||
| ZAK00590 | P.S.Elmont - stav, s.r.o. | Banská Bystrica | |||||
| 14.06.2010 | 28.06.2010 | 14.06.2010 | Faktúra | O201001683 | Faktúra O201001683 | 183,93 | 183,93 |
| 13.08.2010 | 27.08.2010 | 13.08.2010 | Faktúra | O201001767 | Faktúra O201001767 | 183,93 | 183,93 |
| 14.09.2010 | 28.09.2010 | 14.09.2010 | Faktúra | O201001828 | Faktúra O201001828 | 183,93 | 183,93 |
| 30.09.2010 | 28.10.2010 | 14.10.2010 | Faktúra | O201003297 | Faktúra O201003297 | 30,42 | 30,42 |
| 14.10.2010 | 28.10.2010 | 14.10.2010 | Faktúra | O201001844 | Faktúra O201001844 | 183,93 | 183,93 |
| 12.11.2010 | 26.11.2010 | 12.11.2010 | Faktúra | O201001885 | Faktúra O201001885 | 183,93 | 183,93 |
| 14.12.2010 | 28.12.2010 | 14.12.2010 | Faktúra | O201001930 | Faktúra O201001930 | 183,93 | 183,93 |
| 31.12.2010 | 28.01.2011 | 14.01.2011 | Faktúra | O201003381 | Faktúra O201003381 | 30,42 | 30,42 |
| 14.01.2011 | 28.01.2011 | 14.01.2011 | Faktúra | O201101502 | Faktúra O201101502 | 77,13 | 77,13 |
| 31.03.2011 | 28.04.2011 | 14.04.2011 | Faktúra | O201103072 | Faktúra O201103072 | 13,14 | 13,14 |
| CELKOM | P.S.Elmont - stav, s.r.o. | 1 254,69 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| ZAK00693 | Korčinský Ladislav | nájom | |||||
| 30.04.2008 | 30.04.2008 | 30.04.2008 | I20086268 | Korčinský Ladislav | 86,67 | 86,67 | |
| 30.05.2008 | 30.05.2008 | 30.05.2008 | I20086321 | Korčinský Ladislav | 86,67 | 86,67 | |
| 30.06.2008 | 30.06.2008 | 30.06.2008 | I20086397 | Korčinský Ladislav | 86,67 | 86,67 | |
| CELKOM | Korčinský Ladislav | 260,01 | |||||
| ZAK00764 | Bisták Jozef | nájomné za pozemok pod garáž | |||||
| 14.01.2008 | 14.01.2008 | 14.01.2008 | Platba | P200800135 | Bistak Jozef | -3,32 | -3,32 |
| 19.01.2009 | 19.01.2009 | 19.01.2009 | P20094192 | Bisták Jozef | -3,32 | -3,32 | |
| 28.01.2010 | 28.01.2010 | 28.01.2010 | P2010801014 | Bisták Jozef | -3,32 | -3,32 | |
| CELKOM | Bisták Jozef | -9,96 | |||||
| ZAK00765 | Motoška Vladimír | nájomné za pozemok pod garáž | |||||
| 01.02.2008 | 01.02.2008 | 01.02.2008 | Platba | P200800380 | Motoška Vladimír | -2,39 | -2,39 |
| 13.02.2009 | 13.02.2009 | 13.02.2009 | P20095515 | Motoška Vladimír | -2,39 | -2,39 | |
| 21.01.2010 | 21.01.2010 | 21.01.2010 | P2010800720 | Motoška Vladimír | -2,39 | -2,39 | |
| 17.01.2011 | 17.01.2011 | 17.01.2011 | P2011800427 | Motoška Vladimír | -2,39 | -2,39 | |
| CELKOM | Motoška Vladimír | -9,56 | |||||
| ZAK00780 | Respo spol. s r.o., | Bratislava 2 | |||||
| 31.12.2007 | 28.01.2008 | 14.01.2008 | Faktúra | O200702128 | Faktúra O200702128 | 6 306,84 | 6 306,84 |
| 31.12.2007 | 28.01.2008 | 14.01.2008 | Faktúra | O200702129 | Faktúra O200702129 | 6 306,84 | 6 306,84 |
| 31.12.2007 | 28.01.2008 | 14.01.2008 | Faktúra | O200702130 | Faktúra O200702130 | 7 698,50 | 7 698,50 |
| 31.12.2007 | 28.01.2008 | 14.01.2008 | Faktúra | O200702131 | Faktúra O200702131 | 8 796,39 | 8 796,39 |
| 31.12.2007 | 28.01.2008 | 14.01.2008 | Faktúra | O200702132 | Faktúra O200702132 | 8 796,39 | 8 796,39 |
| 31.03.2008 | 21.04.2008 | 07.04.2008 | Faktúra | O200801704 | Faktúra O200801704 | 8 796,39 | 8 796,39 |
| 31.03.2008 | 31.03.2008 | 31.03.2008 | I20086185 | Faktúra 610201954 | 4 204,54 | 4 204,54 | |
| 30.06.2008 | 23.07.2008 | 09.07.2008 | Faktúra | O200801860 | Faktúra O200801860 | 8 796,39 | 8 796,39 |
| 30.09.2008 | 23.10.2008 | 09.10.2008 | Faktúra | O200802012 | Faktúra O200802012 | 8 796,39 | 8 796,39 |
| 31.12.2008 | 14.01.2009 | 31.12.2008 | Faktúra | O200802139 | Faktúra O200802139 | 8 796,39 | 8 796,39 |
| 31.03.2009 | 28.04.2009 | 14.04.2009 | Faktúra | O200901666 | Faktúra O200901666 | 8 796,39 | 8 796,39 |
| 30.06.2009 | 22.07.2009 | 08.07.2009 | Faktúra | O200901776 | Faktúra O200901776 | 8 796,39 | 8 796,39 |
| 30.09.2009 | 28.10.2009 | 14.10.2009 | Faktúra | O200901929 | Faktúra O200901929 | 8 796,39 | 6 979,80 |
| CELKOM | Respo spol. s r.o., | 101 867,64 | |||||
| Bratislava 2 | |||||||
| ZAK00786 | CORIS Varsovie Sp z.o.o. | Warszawa | |||||
| 31.12.2007 | 17.03.2008 | 17.01.2008 | Faktúra | O200704816 | Faktúra O200704816 | 146,91 | 146,91 |
| 31.12.2007 | 17.03.2008 | 17.01.2008 | Faktúra | O200704817 | Faktúra O200704817 | 146,96 | 146,96 |
| CELKOM | CORIS Varsovie Sp z.o.o. | 293,87 | |||||
| Warszawa | |||||||
| ZAK00809 | Pracovná zdravotná služba, | Banská Bystrica | |||||
| 31.12.2011 | 17.01.2012 | 03.01.2012 | Faktúra | O201118506 | Faktúra O201118506 | 54,22 | 54,22 |
| CELKOM | Pracovná zdravotná služba, | 54,22 | |||||
| Banská Bystrica | |||||||
| ZAK00811 | UNIQA Biztosító Rt. | Budapešť | |||||
| 31.03.2008 | 03.06.2008 | 03.04.2008 | Faktúra | O200804308 | Faktúra O200804308 | 222,13 | 16,10 |
| CELKOM | UNIQA Biztosító Rt. | 16,10 | |||||
| Budapešť | |||||||
| ZAK00848 | Biuro Ubezpieczeň | Krakow | |||||
| 29.02.2008 | 05.06.2008 | 05.03.2008 | Faktúra | O200804200 | Faktúra O200804200 | 111,79 | 111,79 |
| CELKOM | Biuro Ubezpieczeň | 111,79 | |||||
| Krakow | |||||||
| ZAK00861 | Dobrovičová Alžbeta | Brusno | |||||
| 18.03.2008 | 01.04.2008 | 18.03.2008 | Faktúra | O200817526 | Faktúra O200817526 | 31,22 | 19,18 |
| CELKOM | Dobrovičová Alžbeta | 19,18 | |||||
| Brusno | |||||||
| ZAK00999 | ATLANTIK | Albania | |||||
| 30.06.2008 | 02.10.2008 | 02.07.2008 | Faktúra | O200804472 | Faktúra O200804472 | 113,66 | 113,66 |
| CELKOM | ATLANTIK | 113,66 | |||||
| Albania | |||||||
| ZAK01042 | Pacienti-zdravotná starost. | ||||||
| 31.07.2008 | 31.07.2008 | 31.07.2008 | I20086482 | Kačavský Filip,BB | 1,99 | 1,99 | |
| 31.07.2008 | 31.07.2008 | 31.07.2008 | I20086482 | Kochan Michal,BB | 1,99 | 1,99 | |
| 31.07.2008 | 31.07.2008 | 31.07.2008 | I20086482 | Ľuptovčiak Radko,Beňuš | 1,99 | 1,99 | |
| 31.07.2008 | 31.07.2008 | 31.07.2008 | I20086482 | Melicher Juraj,Č.Balog | 1,99 | 1,99 | |
| 31.07.2008 | 31.07.2008 | 31.07.2008 | I20086482 | Zeman Pavol,Medzibrod | 1,99 | 1,99 | |
| 31.07.2008 | 31.07.2008 | 31.07.2008 | I20086503 | Pacienti-prevod z účtu na ZAK01042 | 8 286,96 | 3 324,43 | |
| 31.08.2008 | 31.08.2008 | 31.08.2008 | I20086545 | Svinčiak Ivan, ZS 8/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2008 | 31.08.2008 | 31.08.2008 | I20086545 | Turňa Jozef, ZS 8/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2008 | 31.08.2008 | 31.08.2008 | I20086545 | Urbanová Jana, ZS 8/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2008 | 31.08.2008 | 31.08.2008 | I20086545 | Venger Ján, ZS 8/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.09.2008 | 30.09.2008 | 30.09.2008 | I20086612 | Škamla Maroš,ZS-9/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 31.10.2008 | I20086679 | Hojnoš Ľudovít,10/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 31.10.2008 | I20086679 | Klimentová Katarína, 10/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 31.10.2008 | I20086679 | Olšiak Patrik,10/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2008 | 31.10.2008 | 31.10.2008 | I20086679 | Šimček Milan,10/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2008 | 30.11.2008 | 30.11.2008 | I20086774 | Bohdanová Jana 11/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2008 | 30.11.2008 | 30.11.2008 | I20086774 | Kotút Milan 11/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.12.2008 | 31.12.2008 | 31.12.2008 | I20086847 | Hríbik Milan,12/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.12.2008 | 31.12.2008 | 31.12.2008 | I20086847 | Melek Jaroslav, 12/08 | 1,99 | 1,99 | |
| 05.01.2009 | 05.01.2009 | 05.01.2009 | P20093688 | Kolivošková | 6,64 | 6,64 | |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 28.02.2009 | I20096080 | Kováčik Jaromír 2/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 28.02.2009 | I20096080 | Maďar Dušan 2/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 28.02.2009 | I20096080 | Mitter Dušan 2/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 28.02.2009 | I20096080 | Radič Jozef 2/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 28.02.2009 | I20096080 | Samuelčík Robert 2/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2009 | 28.02.2009 | 28.02.2009 | I20096080 | Vráb Ján 2/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2009 | 31.03.2009 | 31.03.2009 | I20096140 | Pánis Michal, ZS 3/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2009 | 31.03.2009 | 31.03.2009 | I20096140 | Práznovská Mária, ZS 3/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2009 | 31.03.2009 | 31.03.2009 | I20096140 | Žabka Ivan,ZS 3/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | I20096202 | Karas Milan,4/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | I20096202 | Lamper Igor,4/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | I20096202 | Ogrodníková Katarína, 4/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | I20096202 | Samko Ján, 4/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | I20096202 | Škamla Maroš, 4/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | I20096202 | Šlosiarik Ján, 4/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | I20096202 | Vajs Milan, 4/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2009 | 30.04.2009 | 30.04.2009 | I20096202 | Žemberák Michal, 4/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2009 | 31.05.2009 | 31.05.2009 | I20096271 | Mišík Ondrej,ZS-5/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2009 | 31.05.2009 | 31.05.2009 | I20096271 | Osiová Eva,ZS-5/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2009 | 31.05.2009 | 31.05.2009 | I20096271 | Paško Stanislav,ZS-5/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2009 | 31.05.2009 | 31.05.2009 | I20096271 | Pohle Branislav,ZS-5/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2009 | 31.05.2009 | 31.05.2009 | I20096271 | Pohle Branislav,ZS-5/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2009 | 31.05.2009 | 31.05.2009 | I20096271 | Švábik Ľuboslav,ZS-5/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2009 | 31.05.2009 | 31.05.2009 | I20096271 | Vavrek Jozef,ZS-5/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.06.2009 | 30.06.2009 | 30.06.2009 | I20096330 | Krčová Iveta, ZS 6/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.06.2009 | 30.06.2009 | 30.06.2009 | I20096330 | Petrík Pavol,ZS 6/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.06.2009 | 30.06.2009 | 30.06.2009 | I20096330 | Spevák Ondrej, ZS 6/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.06.2009 | 30.06.2009 | 30.06.2009 | I20096330 | Šalát Peter, ZS 6/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.06.2009 | 30.06.2009 | 30.06.2009 | I20096330 | Záslav Ján,ZS 6/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.06.2009 | 30.06.2009 | 30.06.2009 | I20096330 | Záslav Denis, ZS 6/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.07.2009 | 31.07.2009 | 31.07.2009 | I20096395 | Rakyta Dušan,ZS 7/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Čonka Miroslav, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Čonka Miroslav, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Dinko Roman, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Dubský Anton, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Gertliová Lucia, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Hanes Jozef, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Kľačková Anna, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Pavúková Verona, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Petík Jozef, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Pôtiš Kamil, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Rigo Milan, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Schollerová Vilma, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Srniak Zdenko, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Šulek Andrej, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Záslav Ján 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096438 | Záslavová Božena, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.08.2009 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | I20096453 | Lopušný Július, 8/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 21.09.2009 | 21.09.2009 | 21.09.2009 | I20096463 | Pacienti-zdravotná starost. | 7,00 | 7,00 | |
| 30.09.2009 | 30.09.2009 | 30.09.2009 | I20096494 | Bučarič Ján,9/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.09.2009 | 30.09.2009 | 30.09.2009 | I20096494 | Eremiáš Nikolas,9/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.09.2009 | 30.09.2009 | 30.09.2009 | I20096494 | Hakeľová Božena, 9/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.09.2009 | 30.09.2009 | 30.09.2009 | I20096494 | Homola Andrej,9/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Medveď Jozef, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Melek Jaroslav, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Merčiak Jozef, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Murgaš Bohuš, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Nemčoková Miroslava, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Pecník Miroslav, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Smädo Adam, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Šulaj Vladimír, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Záslav Róbert, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096548 | Zuzanová Justína, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.10.2009 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | I20096552 | Mikula Radovan, ZS 10/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | I20096625 | Ludrovan Tomáš, ZS 11/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | I20096625 | Malachovská Ľubka, ZS 11/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | I20096625 | Meľová Anna, ZS 11/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | I20096625 | Rechtorík Ján, ZS 11/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | I20096625 | Šikula Mário, ZS 11/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | I20096625 | Šulaj Vladimír,ZS 11/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.11.2009 | 30.11.2009 | 30.11.2009 | I20096625 | Tomková Kornélia, ZS 11/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | 31.12.2009 | I20096688 | Piliar Jaroslav, ZS 12/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | 31.12.2009 | I20096688 | Pleško Vladimír, ZS 12/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | 31.12.2009 | I20096688 | Pršanec Ján, ZS 12/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | 31.12.2009 | I20096688 | Straňák Michal, ZS 12/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | 31.12.2009 | I20096688 | Strelec Lukáš, ZS 12/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.12.2009 | 31.12.2009 | 31.12.2009 | I20096688 | Tokár Ján, ZS 12/09 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.01.2010 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | I20106016 | Lichý Zdenko, ZS 1/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.01.2010 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | I20106016 | Svet Roman,ZS 1/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.01.2010 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | I20106016 | Šanta Marek, ZS 1/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.01.2010 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | I20106016 | Štajer Patrik, ZS 1/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.01.2010 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | I20106016 | Uličný Ivan,ZS 1/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.01.2010 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | I20106016 | Varga Štefan, ZS 1/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.01.2010 | 31.01.2010 | 31.01.2010 | I20106016 | Turaj Zdenko, ZS 1/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2010 | 28.02.2010 | 28.02.2010 | I20106075 | Černý Zdeněk,2/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2010 | 28.02.2010 | 28.02.2010 | I20106075 | Kapusta Marek, 2/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2010 | 28.02.2010 | 28.02.2010 | I20106075 | Kmeť Ján, 2/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2010 | 28.02.2010 | 28.02.2010 | I20106075 | Lupták Jaroslav, 2/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 28.02.2010 | 28.02.2010 | 28.02.2010 | I20106075 | Pančíková Viera, 2/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Filkor Pavel,ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Kmeť Ján,ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Kollár Jaroslav,ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Omesta Peter, ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Polhoš Adam, ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Rázgová Rozália,ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Rigo Milan,ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Strelingerová Alexandra,ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.03.2010 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | I20106130 | Šifová Emília,ZS 3/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2010 | 30.04.2010 | 30.04.2010 | I20106186 | Koššová Oľga,ZS 4/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2010 | 30.04.2010 | 30.04.2010 | I20106186 | Lamper Ľubomír, ZS 4/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2010 | 30.04.2010 | 30.04.2010 | I20106186 | Zaťko Ľudovít, ZS 4/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 30.04.2010 | 30.04.2010 | 30.04.2010 | I20106186 | Zeman Marian,ZS 4/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2010 | 31.05.2010 | 31.05.2010 | I20106234 | Hlavenková Gabriela,5/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2010 | 31.05.2010 | 31.05.2010 | I20106234 | Chvastina Pavel,5/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2010 | 31.05.2010 | 31.05.2010 | I20106234 | Jakubovič Jozef,5/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2010 | 31.05.2010 | 31.05.2010 | I20106234 | Jasenský Slavomír,5/10 | 1,99 | 1,99 | |
| 31.05.2010 | 31.05.2010 | 31.05.2010 | I20106234 | Novák František, | |||